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在學(xué)校單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過(guò)2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
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2018-09-04
前任會(huì)計(jì)把固定資產(chǎn)折舊多提了,我要怎么沖回來(lái)!還有她把一些蔬菜基地放在建工程,然后這些基地的機(jī)器放入 在建工程-蔬菜基地-管理費(fèi)用這個(gè)科目這樣設(shè)置來(lái)提折舊,合理嗎?如果不合理,還怎樣做呢?
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2019-10-10
個(gè)體工商戶 核定執(zhí)行期起是2021.1.1,核定執(zhí)行期止是2021.12.31,實(shí)際執(zhí)行期止寫(xiě)的是2021.3.31,到底核定是12.31止,還是3.31止
1/1808
2021-06-29
老師你好,私企公司成立工會(huì)有稅收優(yōu)惠嗎
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2019-06-17
老師個(gè)體工商戶,稅局給的是查賬征收所謂也要做賬務(wù)處理?
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2020-04-09
建筑勞務(wù)公司只申報(bào)了幾個(gè)管理人員個(gè)稅,其余民工都沒(méi)有申報(bào),而且老板之前都是用個(gè)人卡來(lái)發(fā)生活費(fèi),2019年7月由核定征收變?yōu)椴橘~征收,相當(dāng)于成本票基本上是沒(méi)有的,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-04
公司是做管理咨詢(xún)服務(wù)的,老板自己出方案自己賺錢(qián), 所以成本費(fèi)用這塊支出的少,平時(shí)能取得的發(fā)票也很少。像這種情況是不是采用核定征收繳納所得稅對(duì)公司比較好??? 目前是小規(guī)模納稅人查賬征收,之前無(wú)收入無(wú)成本都是做的零申報(bào),如果要申請(qǐng)變更為核定征收難不難?
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2019-12-09
老師,新辦了一個(gè)個(gè)體戶,稅務(wù)員做稅種核定的時(shí)候給我少做了一個(gè)建材銷(xiāo)售,我本來(lái)有工程服務(wù)和建材銷(xiāo)售,工程服務(wù)是核定征收,我現(xiàn)在在增加一個(gè)稅種建材銷(xiāo)售,會(huì)改變我征收方式嘛?個(gè)體戶是一個(gè)稅種一個(gè)征收方式,還是核定就所有的稅種都是核定,查賬就所有的稅種查賬?
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2019-04-18
我們是管理咨詢(xún)企業(yè),屬于核定征收所得稅,季報(bào),每個(gè)季度都是盈利的,現(xiàn)在做賬沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 也沒(méi)有過(guò)多費(fèi)用,這樣合理嗎?
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2018-01-16
我公司核定征收,征收率10%,本季收入6萬(wàn),免征增值稅,本季企業(yè)所得稅按6萬(wàn)/1.03*10%*50%*20%=582.52元,對(duì)嗎?
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2018-07-06
商業(yè)管理公司,轉(zhuǎn)租賃業(yè)務(wù),其中有短期租賃項(xiàng)目,也有一個(gè)小商場(chǎng),和商戶簽5-6年的合同,合同約定收取租金和物業(yè)費(fèi),但是半年到一年免租,免物業(yè)費(fèi),后面時(shí)間兩者交替優(yōu)惠,這個(gè)用新租賃收入準(zhǔn)則賬務(wù)怎么處理
1/1001
2021-07-31
拍賣(mài)行拍賣(mài)貨物免征增值稅,這是有法律規(guī)定的,那開(kāi)票的這部分金額,算收入嗎
1/1003
2018-01-03
核定征收企業(yè) 應(yīng)收賬款未收回,可以計(jì)提壞賬,沖減成本嘛?
6/1057
2020-07-27
個(gè)獨(dú)企業(yè)核定征收的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是利潤(rùn)總額
1/1219
2019-11-27
核定征收的建筑行業(yè),可以不用成本發(fā)票,用收款收據(jù)入帳!
1/775
2019-01-21
老師,我想問(wèn)一下,小規(guī)模核定征收,上期財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表報(bào)錯(cuò)了要怎么辦
1/623
2021-01-06
核定征收的建筑行業(yè),可以不用成本發(fā)票,用收款收據(jù)入帳!
1/359
2019-01-21
在學(xué)習(xí)單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過(guò)2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
1/687
2018-09-04
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
增值稅征收管理?xiàng)l例明確規(guī)定,銷(xiāo)貨單位對(duì)購(gòu)貨單位給予銷(xiāo)售折讓?zhuān)蟊仨毎唁N(xiāo)售折讓額開(kāi)在同一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票內(nèi),如果另開(kāi)發(fā)票或在發(fā)票備注中注明都是無(wú)效的,這個(gè)是哪個(gè)稅法規(guī)定的
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2018-01-05