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老師,協(xié)會(huì)屬于社會(huì)團(tuán)體嘛?那辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照后,還要辦稅務(wù)登記證是嗎,收入來源收商家會(huì)費(fèi),還要給他們開專用票據(jù)的,稅務(wù)局介紹說有兩種登記 方式,一種是,查賬征收,一種是定額征收。選擇哪種好呢?不想那么麻煩的話是不是就定額征收呢
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2021-06-02
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22
建筑勞務(wù)公司只申報(bào)了幾個(gè)管理人員個(gè)稅,其余民工都沒有申報(bào),而且老板之前都是用個(gè)人卡來發(fā)生活費(fèi),2019年7月由核定征收變?yōu)椴橘~征收,相當(dāng)于成本票基本上是沒有的,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么辦。
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2020-05-04
個(gè)體戶定期定額沒收入需要交固定的稅款嗎?還是沒收入不交?謝謝
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2021-05-17
在學(xué)習(xí)單位的賬。一個(gè)弱電裝修合同,尾款128043.94元,發(fā)票到,其中超過2000元(我司固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn))的產(chǎn)品有40414.26,其他為69025.結(jié)果同事把40414.26錄入為在建工程,把69025錄入為管理費(fèi)用。不明白的是,為啥不都錄入為在建工程?
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2018-09-04
專管員核定30100收入,實(shí)際當(dāng)月沒有收入
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2018-11-22
老師,稅種核定先不管的話,收入450萬的小微企業(yè)(查賬征收),利潤(rùn)10萬左右,一年大概需要交多少的所得稅?
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2018-11-30
增值稅征收管理?xiàng)l例明確規(guī)定,銷貨單位對(duì)購(gòu)貨單位給予銷售折讓,要求必須把銷售折讓額開在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票內(nèi),如果另開發(fā)票或在發(fā)票備注中注明都是無效的,這個(gè)是哪個(gè)稅法規(guī)定的
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2018-01-05
老師個(gè)體工商戶,稅局給的是查賬征收所謂也要做賬務(wù)處理?
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2020-04-09
所得稅定率征收的,稅率在哪能查到是按什么收的
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2019-03-08
核定征收企業(yè) 應(yīng)收賬款未收回,可以計(jì)提壞賬,沖減成本嘛?
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2020-07-27
個(gè)獨(dú)企業(yè)核定征收的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是利潤(rùn)總額
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2019-11-27
核定征收的建筑行業(yè),可以不用成本發(fā)票,用收款收據(jù)入帳!
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2019-01-21
我企業(yè)是核定征收,請(qǐng)問企業(yè)所得稅減免問題! 因?yàn)槔麧?rùn)超過100萬就不減免,我就想請(qǐng)問一下 核定征收的公司利潤(rùn)是按照開票金額乘以核定征收利潤(rùn)率 還是按我實(shí)際做賬為主!比如!我年收入1500萬 核定8點(diǎn)利潤(rùn)率就是120萬利潤(rùn),這樣就不能減免,問題是我是建筑企業(yè) 我雖然開票了,但是并沒有收到錢就一定要在今年確認(rèn)收入嗎?在年底匯算清繳時(shí)有辦法用進(jìn)度確認(rèn)收入或者收款確認(rèn)收入而不用開票金額確認(rèn)收入的模式嗎?因?yàn)橛猛旯みM(jìn)度確認(rèn)收入來弄我收入就不到1000萬,那樣就可以繼續(xù)享受減免!但是稅務(wù)報(bào)表好像自動(dòng)生成,不知道有什么辦法合理避稅嗎
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2018-12-02
個(gè)體工商戶 核定執(zhí)行期起是2021.1.1,核定執(zhí)行期止是2021.12.31,實(shí)際執(zhí)行期止寫的是2021.3.31,到底核定是12.31止,還是3.31止
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2021-06-29
建筑業(yè)簡(jiǎn)易征收差額計(jì)'征有什么要求?一定要異地嗎?
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2019-07-03
核定征收以后是不是就針對(duì)開票金額計(jì)算稅金,稅務(wù)局是不是不會(huì)管你是用發(fā)票入賬還是收據(jù)入賬
1/825
2016-06-21
請(qǐng)問小規(guī)模8萬收入,企業(yè)所得稅怎么填,核定征收
1/954
2018-10-22
核定征收如何節(jié)稅,只能把不含稅收入做少一些嗎
1/586
2020-04-21
老師,您好,我這邊有一個(gè)問題想向您請(qǐng)教;我們家是個(gè)體工商戶,網(wǎng)上申報(bào)納稅,核定征收的銷售額是25000(按月),我在網(wǎng)上申報(bào)增值稅時(shí)是按季度申報(bào)75000,核定征收的增值稅是未達(dá)到起征點(diǎn)的,也就是在增值稅申報(bào)表的時(shí)候本期免稅額為75000*0.03=2250;提交了增值稅申報(bào)表以后,還有一個(gè)定期定額申報(bào)表,里面有個(gè)人所得稅,應(yīng)稅項(xiàng)是75000,下面還有城建稅,教育費(fèi)附加等應(yīng)稅項(xiàng)應(yīng)該填0還是填2250。
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2020-04-06