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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開(kāi)專(zhuān)票和自開(kāi)普票,專(zhuān)票和普票合計(jì)超過(guò)了30萬(wàn),但普票合計(jì)未超過(guò)30萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
我們是一般納稅人通過(guò)二手車(chē)交易市場(chǎng)買(mǎi)了一輛2018年取得的車(chē)輛,該車(chē)輛已經(jīng)抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,那二手車(chē)交易市場(chǎng)會(huì)為我們代扣代繳所有的增值稅嗎?還是說(shuō)只能代扣代繳2%的增值稅???
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2019-04-15
你好,我想咨詢下,農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票的區(qū)別,農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票有哪些類(lèi)型,比如是增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票或者代開(kāi)發(fā)票,銷(xiāo)售發(fā)票一般哪些單位可以開(kāi)具?
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2019-07-09
公司給APP平臺(tái)醫(yī)生支付勞務(wù)報(bào)酬,假設(shè)稅前是4000元,那么給他代扣的增值稅是4000/(1+3%)*30%,城建稅=增值稅*7%,那么代扣的個(gè)稅是怎么算的?
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2017-08-30
我公司向境外支付代扣代繳稅費(fèi),其中有增值稅,是可以抵扣的,,這個(gè)增值稅抵扣,有時(shí)效性嗎? 我一筆是在2018.4.12繳稅的,一筆是在2018.5.24繳稅的。
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2018-06-22
小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)收到的是增值稅發(fā)票,也需要認(rèn)證嗎?公司沒(méi)開(kāi)票,在稅務(wù)局代開(kāi)增票直接扣稅,該如何抵扣,會(huì)計(jì)分錄如何做。
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2019-01-11
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬(wàn)元,其中股本 3000 萬(wàn)元,資本公積 500 萬(wàn)元,盈余公積 600 萬(wàn)元,未分配利潤(rùn) 900 萬(wàn)元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬(wàn)元,公允價(jià)值為 630萬(wàn)元,稅務(wù)部門(mén)核定增值稅為 81.9萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬(wàn)元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬(wàn)元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬(wàn)元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬(wàn)元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬(wàn)
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2023-05-11
收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi) 為什么稅率那里是“免稅”?
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2019-09-27
小微核定征收,填寫(xiě)城建稅報(bào)表怎么填?季度不超30萬(wàn),但是有開(kāi)一張專(zhuān)票,代收了增值稅和城建稅,尤其減免代碼不會(huì)填
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2019-04-08
老師,個(gè)體工商戶核定銷(xiāo)售額79438.8,一季度稅務(wù)局代開(kāi)22000普票,現(xiàn)在申報(bào)一季度增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)的22000需要填上去嗎
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2021-04-01
您好,自然人給企業(yè)代開(kāi)了一張發(fā)票 21210,繳納了增值稅210,城市建設(shè)稅5.25, 代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 是(21210-210-5.25)*(1-20%)*20%嗎?
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2025-02-19
你好,我司是做代收代付電費(fèi)的,委托方可以自行通過(guò)網(wǎng)上APP開(kāi)具發(fā)票,我作為受托方,有取得收入,請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算增值稅
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2022-02-24
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購(gòu)入材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示價(jià)款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開(kāi)出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來(lái)的材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
為什么銷(xiāo)售委托代銷(xiāo)商品,借:銀行存款,貸:委托代銷(xiāo)商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?;蛘呖梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷(xiāo)商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
稅盤(pán)發(fā)票抵扣時(shí),如何做分錄我用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)時(shí)是是按辦公費(fèi)做賬的這是否正確
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2018-07-11
在現(xiàn)在營(yíng)改增以后,如果商貿(mào)企業(yè)是增值稅一般納稅人,運(yùn)輸業(yè)務(wù)是兼營(yíng)業(yè)務(wù)的話,他去稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票呢?
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2015-06-26
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷(xiāo)A商品100件,協(xié)議價(jià)均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷(xiāo)商品全部售出,向委托單位報(bào)送代銷(xiāo)清單,并向委托方索要增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi),開(kāi)具了手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求:對(duì)受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
代開(kāi)的增票,印花稅怎么交???
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)9萬(wàn)開(kāi)票金額,免增值稅,如果去國(guó)稅代開(kāi)的發(fā)票金額,這算到9萬(wàn)里嗎?
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2017-04-15
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)國(guó)稅《增值稅表》在稅局代開(kāi)的發(fā)票附帶出來(lái),請(qǐng)問(wèn)我還有1228元普票收入,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)第幾列?
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2018-04-10