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小規(guī)模物業(yè)公司代收代繳水電費(fèi)(平價(jià)無任何加價(jià)),給用戶開具了增值稅普通發(fā)票,要計(jì)入收入嗎?應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?
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2019-10-23
有張代收代付的款項(xiàng)開了發(fā)票,不做主營業(yè)務(wù)收入,到時(shí)營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的不含稅銷售額對(duì)不上,要不要緊?
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2016-12-06
你好,請(qǐng)問下代理記賬公司按年收代理記賬費(fèi),沒有收到款也沒有開票怎么確認(rèn)收入,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是什么時(shí)候
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2021-07-12
公司出口貨物是委托代理出口公司幫忙出口,然后公司開增值稅票給他,代理出口公司退稅給稅金,需要怎么做帳呢?
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2017-01-23
出口企業(yè)貨物走出口代理,開具的發(fā)票額30萬,增值稅4.8萬,收到代理公司34.8萬貨款,加退稅的4.8萬,這4.8萬該如何入賬
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2018-08-17
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理,2014年的工程,經(jīng)過起訴,執(zhí)行,就昨天才執(zhí)行到位,法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上,我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。或者可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
收到一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票上貨物名稱欄那里是*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*國際貨物運(yùn)輸代理服務(wù)費(fèi) 為什么稅率那里是“免稅”?
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2019-09-27
小微核定征收,填寫城建稅報(bào)表怎么填?季度不超30萬,但是有開一張專票,代收了增值稅和城建稅,尤其減免代碼不會(huì)填
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2019-04-08
老師,個(gè)體工商戶核定銷售額79438.8,一季度稅務(wù)局代開22000普票,現(xiàn)在申報(bào)一季度增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問代開的22000需要填上去嗎
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2021-04-01
您好,自然人給企業(yè)代開了一張發(fā)票 21210,繳納了增值稅210,城市建設(shè)稅5.25, 代扣勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 是(21210-210-5.25)*(1-20%)*20%嗎?
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2025-02-19
你好,我司是做代收代付電費(fèi)的,委托方可以自行通過網(wǎng)上APP開具發(fā)票,我作為受托方,有取得收入,請(qǐng)問怎么計(jì)算增值稅
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2022-02-24
小規(guī)模納稅人購買金稅盤收到的是增值稅發(fā)票,也需要認(rèn)證嗎?公司沒開票,在稅務(wù)局代開增票直接扣稅,該如何抵扣,會(huì)計(jì)分錄如何做。
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2019-01-11
在現(xiàn)在營改增以后,如果商貿(mào)企業(yè)是增值稅一般納稅人,運(yùn)輸業(yè)務(wù)是兼營業(yè)務(wù)的話,他去稅務(wù)局代開的發(fā)票是專用發(fā)票和普通發(fā)票呢?
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2015-06-26
(4)13日,持銀行匯票200000元從C企業(yè)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為100000元增值稅稅額為13000元,另支付運(yùn)費(fèi)545元(增值稅專用發(fā)票顯示價(jià)款為500元,增值稅稅額為45元)。材料已驗(yàn)收入庫。甲工業(yè)企業(yè)收回剩余票款并存入銀行。(5)18日,收到上月末估價(jià)入賬的材料發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為5000元,增值稅稅額為650元,開出銀行承兌匯票承付。(6)22日,收到D企業(yè)發(fā)運(yùn)來的材料,并驗(yàn)收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為8000元,增值稅稅額為1040元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)
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2023-03-14
我司是一家個(gè)體戶,代開專票的,為什么2017年的所屬期10-12月的增值稅申報(bào)表上的第一欄的應(yīng)征增值稅不含稅銷售額的金額小于第二欄的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額------剛才說反了,是第一欄的金額小于第二欄,不知道為什么,謝謝老師
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2018-11-22
自己本身支付的運(yùn)費(fèi),有個(gè)增值稅,代墊的運(yùn)費(fèi)有個(gè)增值稅,這個(gè)稅是都不計(jì)入材料成本嗎
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2022-04-09
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價(jià)均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報(bào)送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi),開具了手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求:對(duì)受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
1.甲公司為增值稅一般納稅人。20x8年1月1日,所有者權(quán)益總額為 5000萬元,其中股本 3000 萬元,資本公積 500 萬元,盈余公積 600 萬元,未分配利潤 900 萬元。20x8 年度甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)N 投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品一批。雙方確認(rèn)價(jià)值為 600 萬元,公允價(jià)值為 630萬元,稅務(wù)部門核定增值稅為 81.9萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。為此,公司增加股本200萬元,相關(guān)法律手續(xù)己辦妥,該增加的股本即為N投資者所有。 (1)關(guān)于N投資者投入自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù),甲公司的賬務(wù)處理中正確的是( A. 確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 600 萬元 B.確認(rèn)產(chǎn)品的入賬價(jià)值為 630 萬元 C.確認(rèn)資本公積一一股本溢價(jià)貨方金額為 511.9萬元 D.確認(rèn)資本公積一—股本溢價(jià)貨方金額為 510.2 萬
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2023-05-11
請(qǐng)教老師 營改增以后小規(guī)模納稅人想到稅局代開增值稅專用發(fā)票技術(shù)咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)或者材料代銷費(fèi)用,稅率都是3%不享受優(yōu)惠政策了嗎?謝謝
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2016-05-03