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除交稅這企業(yè)所有的交易都是通過現(xiàn)金的 那怎么弄?而且購固定資產(chǎn)也沒有單據(jù)
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2019-01-09
應交稅費除以收入減1乘以收入,這是什么公式
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2019-07-28
應交稅費期末是負數(shù)的情況下,應該重分類調(diào)整到哪個科目呢
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2020-02-15
老師 增值稅小數(shù)點的問題,導致稅局實繳的少一分錢,賬上多一分錢, 應交稅費_未交增值稅 這個科目借方余額0.01, 要怎么處理啊
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2024-07-24
老師,滴滴發(fā)票過來報銷交通費,需要讓他們附上行程單嗎?
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2019-11-10
設備對外投資單上面有應交稅費單。怎么寫分錄?
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2020-06-20
本月收到一張“云筑網(wǎng)”服務費的發(fā)票,未認證。 借:應交稅費——應交增值稅——待認證進項,這筆分錄,月末需要結轉嗎?
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2022-03-01
月末轉出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額和應交稅費轉出未交增值稅?
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2021-07-29
老師:我想問下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
我之前做賬是直接把應交稅費-應交增值稅(進項稅、銷項稅)結轉到應交稅費-未交增值稅,每個月都這樣結轉,然后直接看-未交增值稅的余額,這樣是不是不對?
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2021-10-25
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應交稅金一增值稅一銷項稅要結轉到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
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2021-03-18
老師好:請問一下:我上月繳了一筆增值稅,其中有稅收滯納金我沒有注意,一并做成應交稅費了,分錄如下: 借:應交稅金 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 建設銀行 這個月該怎么沖回,正確是分錄是怎么樣的呢
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2020-11-25
屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
6月30日,銷售部門報銷市內(nèi)交通費650元,管理部門報銷電話費1630元。 一般納稅人收到的普票也要做應交稅費-應交增值稅(進項)嗎?
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2021-01-02
請教各位老師,應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58,應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76,應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉過,怎么結轉?謝謝各位老師
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2022-01-11
請問為什么本月應交增值稅有余額時不直接全部繳納,而要借記“轉出未交增值稅”,然后下個月再借記“未交增值稅”來補繳?
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2020-11-12