文化建設(shè)費(fèi)報(bào)表如何填寫?。收入(含稅)71400、管理費(fèi)用37439、財(cái)務(wù)費(fèi)用79.29、營業(yè)外收入2079.61
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2016-07-22
我公司是園林綠化公司,別個(gè)借我公司資質(zhì)用,給8000元的使用費(fèi),帳務(wù)怎么處理
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2016-12-22
如果是從香港做地鐵到深圳的費(fèi)用,如果是用港幣付的款要轉(zhuǎn)化為人民幣么
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2019-06-26
高新技術(shù)企業(yè),1:如果企業(yè)是在研究階段,比如為研發(fā)開發(fā)項(xiàng)目而購進(jìn)的電腦N臺(tái),那這筆款是先入固定資產(chǎn),再計(jì)提折舊計(jì)入研發(fā)支出?2:如果是確認(rèn)為費(fèi)用化支出的研發(fā)支出,在期末時(shí)就轉(zhuǎn)入\"管理費(fèi)用\"科目去處理.但如果在開發(fā)過程中發(fā)生的研發(fā)支出,比如有些項(xiàng)目,最后在確認(rèn)為資本化支出時(shí)存在不確定性,而這開發(fā)過程可能時(shí)限還有點(diǎn)不算短,那這筆研發(fā)支出(依項(xiàng)目不同而分別在兩級科目列支)是否可以先掛著,等到有結(jié)果時(shí),再作費(fèi)用化處理還是資本化處理, 這樣處理合理嗎?
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2017-06-03
某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品,月末在產(chǎn)品的數(shù)量較大,但各月末在產(chǎn)品數(shù)量變化不大,在產(chǎn)品按年初數(shù)固定成本計(jì)價(jià)。在產(chǎn)品年初固定成本為:直接材料費(fèi)用3600元,直接燃料和動(dòng)力費(fèi)用2400元,直接人工1400元,制造費(fèi)用1200元。5月份生產(chǎn)費(fèi)用:直接材料費(fèi)用7600元,直接燃料和動(dòng)力費(fèi)用6400元,直接人工3800元,制造費(fèi)用2020元。本月完工產(chǎn)品200件,月末在產(chǎn)品100件。
要求:計(jì)算本月甲產(chǎn)品完工產(chǎn)品的總成本和單位成本。
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2021-11-27
化糞池的稅收分類編碼,化糞池屬于哪一大類
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2023-07-19
成本費(fèi)用包括哪些
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2015-11-30
成本費(fèi)用包括哪些
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2015-12-27
因?yàn)檫@邊是公司剛剛成立的時(shí)候,成本費(fèi)用都是通過其他公司代付的
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2022-02-28
畫黑線列入成本費(fèi)用是什么意思
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2021-08-28
成本費(fèi)用是報(bào)表里面哪幾欄呢?
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2018-11-28
老師,個(gè)人開票給公司可以做成本費(fèi)用票嗎
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2021-10-21
請問,茶業(yè)公司有關(guān)成本費(fèi)用如何帳務(wù)處理
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2019-06-15
請教一下,我們公司招標(biāo)請專家評標(biāo)付的專家費(fèi)能不能沒有票就做成本費(fèi)用
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2019-07-05
計(jì)提文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)后分別用1-6級科目和末級科目查詢余額表期末余額不一致。正好相差計(jì)提文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的數(shù)額
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2016-12-01
我公司有個(gè)苗圃,種植苗木,屬于自產(chǎn)自銷的類型,我公司有綠化工程時(shí)候也領(lǐng)用,那當(dāng)我開綠化工程票時(shí),所得稅也能減免嗎?
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2020-11-12
你好問一下環(huán)保稅是按廢氣申報(bào)的,其中二氧化硫 氮氧化物的計(jì)稅依據(jù),(比如天燃?xì)馐褂昧?009,請問2種分別計(jì)算是多少
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2020-01-07
老師,請問一下,甲原先以5000萬購入乙25%股權(quán),后又以9600萬購買乙30%股權(quán),形成非同一控制下長投,購買日原先25%長投公允價(jià)值7900,30%股權(quán)公允9600,合并成本是7900+9600=17500,55%長投的賬面價(jià)值5000+9600=14600,那么在編寫購買日抵消分錄的時(shí)候,貸方長投應(yīng)該是14600還是17500?到年底,假如被投資單位發(fā)生所有者權(quán)益變化,那么年底的合并抵消分錄中,貸方長投應(yīng)該是14600+本年長投的增減變化還是用17500加減本年長投的增減變化
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2020-07-15
物業(yè)公司和文化體育公司可以設(shè)置勞務(wù)成本這個(gè)一級科目嗎?還是人工費(fèi)這塊只能入主營業(yè)務(wù)成本?
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2018-01-23
某化妝品制造公司(增值稅一般納稅人)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,不含稅價(jià)款230000元,另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)7000元;生產(chǎn)該批化妝品領(lǐng)用外購香精一批,該批香精原增值稅專用發(fā)票上注明其價(jià)款為47000元。則該業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )元。
參考解析:
優(yōu)質(zhì)費(fèi)屬于價(jià)外費(fèi)用,要換算為不含稅價(jià)款并入銷售額中征稅。領(lǐng)用外購已稅化妝品生產(chǎn)的化妝品,在計(jì)算消費(fèi)稅時(shí)可以扣除已納消費(fèi)稅。應(yīng)納消費(fèi)稅=[230000+7000÷(1+13%)]×15%-47000×15%=28379.20(元)不含稅價(jià)款230000為何還是除(1+13%)?
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2021-04-23
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