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消費稅(經(jīng)濟法)中,委托方不高與受托方的計稅價格,為直接出售 ,不再繳納消費稅 敢于,屬于不直接出售,繳納消費稅,計稅時允許扣除受托方代收代繳的消費稅。 這個計稅價格=材料費+加工費+消費稅嗎? 意思就是不賺錢? 與初級會計實務中區(qū)別,收回后直接出售,不繳納 ,收回后再繼續(xù)加工,消費稅可以扣除,有什么本質(zhì)區(qū)別???
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2020-02-02
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
老師請教一個問題,商貿(mào)有限公司A從其母公司購買了一塊土地 免征了契稅 會計分錄怎么做,我們是不是要把這比免稅確定為營業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好,我公司是建筑業(yè),開票有3個點的建筑勞務費,繳稅是放在簡易記稅的貨物及勞務,還是服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這邊填那個表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進口一批貨物,應納關(guān)稅800萬元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書,但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應征收關(guān)稅滯納金多少萬元?
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2020-11-13
購貨方,專票已經(jīng)抵扣過了由于稅率問題銷貨方開來了紅字發(fā)票和正常的票,我現(xiàn)在是不是應該填一個負的報銷入賬單,再填一個正的報銷入賬單?
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2019-03-03
公司委托南海加工廠代為加工應稅消費品一批,發(fā)出材料的實際總成本為40000元,以銀行存款支付加工費8000元,增值稅1280元。南海加工廠同類應稅消費品的單位售價400元。5月30日,公司將委托加工的應稅消費品提回后當即投入最終應稅消費品的生產(chǎn)(南海加工廠代繳的消費稅未結(jié)算),生產(chǎn)出的最終應稅消費品于6月25日全部售出,售價400 000元,消費稅率為10%,增值稅率為16%,銷售商品款未收
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2023-10-13
我國消項稅稅目有幾個?
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2015-12-02
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