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所得稅年度申報表里的,A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,2015年我們都是免增值稅免營業(yè)稅的,增值稅全部0申報,我都沒有做賬務(wù)處理,這個怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過來,把免的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我要不要去問一下稅管員
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2016-04-25
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng) 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進(jìn)項稅額156萬元, 煙絲全部驗收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項稅額是多少?
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2021-12-29
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
小規(guī)模納稅人增值稅申報,我們1-3月份總收入不足30萬,不需要繳納增值稅(全部為無票收入),也符合餐飲行業(yè)疫情原因免征增值稅,那么這次的增值稅申報怎么填寫呢?
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2020-04-01
老師在嗎,我12月份開的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了,增值稅申報表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤的金額和報表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
老師好,因增值稅申報表升級,稅控盤服務(wù)費(fèi)要報在哪一項
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報表上申請抵扣?
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2023-09-11
購入貨物 金額 7256.64 稅額(13%) 943.36 出口 退稅時 退稅金額(10%)725.66 申報增值稅附表(二) 26行是 填的稅額 是943.36 還是725.66 差額做賬怎么做
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2020-04-27
老師您好!個稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報自動生成主表,但是我漏報了,需要入大廳申報,大廳讓帶正確的申報表,我不知道怎么填這個增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,我想問一下我進(jìn)項稅簽字確認(rèn)了,但是增值稅申報表不顯示,然后已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
老師,增值稅申報表主表數(shù)據(jù)都填完之后,附加稅那個表是不是自動生成的數(shù),不用手動填寫吧?都提取完表間數(shù)據(jù)了
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2023-01-08
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退,增值稅申報表如何填寫?主要是申報表中即征即退欄目的進(jìn)項稅怎么手工計算與一般項目的進(jìn)項稅分開?
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2022-02-09
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒注意,1-3月開具發(fā)票金額為50萬,超過小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請問怎么填寫增值稅申報表開具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報表,比如計算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
老師,我增值稅申報表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報表那里要怎么報
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2021-07-15
稅控盤服務(wù)費(fèi)4月份開的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
老師 請問下 本月進(jìn)項票一張都不認(rèn)證 抵扣的話 是不是直接點(diǎn)增值稅申報表進(jìn)去 申報 不需要比對發(fā)票數(shù)據(jù)?
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2022-01-13
進(jìn)項稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報表上嗎?
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2021-01-14