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老師,280元稅盤費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊?,我?020年電子稅務(wù)局好像沒有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過30萬,免增值稅,服務(wù)業(yè),請教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶季不超30萬免征增值稅,填寫申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷售額嗎 按不含稅銷售額填寫顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過10萬是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
你好,老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,免稅和免征增值稅有什么區(qū)別,謝謝
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2020-08-04
老師我對稅 的這塊不是很清楚,增值稅減免是什么情況,每個(gè)企業(yè)都有的嗎?
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2019-01-15
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
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2020-03-23
老師,我公司是危化品運(yùn)輸行業(yè),能不能享不享受增值稅減免?謝謝
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2020-05-22
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營業(yè)外收入,增加了利潤總額,在報(bào)表里面怎么填寫
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2022-04-17
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17
有沒有一般納稅人增值稅申報(bào)表的詳細(xì)填表說明?
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2018-02-09
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未繳稅額怎么計(jì)算?
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2019-05-16