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老師,為什么財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用?
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2022-02-16
銷售部的費(fèi)用計(jì)入銷售費(fèi)用,生產(chǎn)部的費(fèi)用計(jì)入制造費(fèi)用。其他部門計(jì)入管理費(fèi)用。但是實(shí)際綜合部發(fā)生的去車間的貨物運(yùn)費(fèi)計(jì)哪里呢
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2017-12-28
間接費(fèi)用不是制造費(fèi)用么,直接費(fèi)用才是那個(gè)“費(fèi)”吧,為什么要選這個(gè)呢
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2022-02-19
老師你好,關(guān)于成本問題:水電氣費(fèi)分?jǐn)偠际前磳?shí)際產(chǎn)生的,找了一月量最大的進(jìn)行分?jǐn)?,折舊只攤了兩萬,實(shí)際是10萬,工人成本是要進(jìn)行實(shí)際結(jié)算,老師我想問哈,制造費(fèi)用(車間主任和電工,庫管等)和管理費(fèi)用以及銷售費(fèi)用的工資我們應(yīng)該怎么攤比較合理。
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2021-12-27
老師,銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、制造費(fèi)用具體怎么區(qū)分,尤其是設(shè)備的折舊和維修,感覺哪種費(fèi)用都涉及
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2020-02-29
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費(fèi)1萬,分配給租賃單位電費(fèi)3000,開票給對方。請問所有的會計(jì)分錄如何做? 某單位收到電費(fèi)發(fā)票, 借:制造費(fèi)用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費(fèi)用-3000.借:其他應(yīng)收款3000.開票給出租單位電費(fèi)發(fā)票,借其他應(yīng)收款3000貸:其他業(yè)務(wù)收入3000.沖回原來的估價(jià),借:制造費(fèi)用3000.借:其他應(yīng)收款-3000,要不要把制造費(fèi)用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25
收取了租賃車輛被損的停運(yùn)費(fèi),需要開發(fā)票嗎?是否需要報(bào)稅?
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2023-03-14
行政部報(bào)銷10月份物業(yè)費(fèi)和10-12月房租共27169.70,出納現(xiàn)金付訖
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2019-02-27
輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配(交互分配法),不設(shè)制造費(fèi)用的會計(jì)分錄如何編制(要完整的會計(jì)分錄)
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2020-04-17
生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 是不是沒個(gè)都要分別用一張多欄式
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2021-12-13
生產(chǎn)車間耗用原材料為什么計(jì)入管理費(fèi)用,而不是計(jì)入制造費(fèi)用?
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2020-12-28
如果本個(gè)月就只發(fā)生了 制造費(fèi)用-工資 這個(gè)也要把制造費(fèi)用-工資 轉(zhuǎn)到 生產(chǎn)成本(要做二級科目嗎),之后再把生產(chǎn)成本-工資 轉(zhuǎn)到 庫存商品嗎?
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2017-07-12
試算平衡表里的制造費(fèi)用借方還有余額,查看明細(xì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用有三級科目,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候給結(jié)轉(zhuǎn)了,但是二級科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)。。。。這該怎么處理
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2019-03-22
老師,您好!請問還沒有產(chǎn)成品,那制造費(fèi)用沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用不是會有余額?如果有余額的話,財(cái)務(wù)報(bào)表不是不平衡?請問這種情況,怎么處理?
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2019-05-14
材料知道在生產(chǎn)成本的借方找但制造費(fèi)用和人工在那個(gè)科目里找月初在產(chǎn)品,這些直接材料,直接人工,制造費(fèi)用,的數(shù)據(jù)是在那里找出來的啊
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2017-03-18
老師,去年的會計(jì)把廠房裝修和租賃費(fèi)都計(jì)入了制造費(fèi)用,也沒有結(jié)轉(zhuǎn),今年余額在借方,怎么處理呢?能一次性轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用科目里嗎
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2024-04-17
老師收到運(yùn)費(fèi)發(fā)票7萬,可以暫入制造費(fèi)用,到時(shí)有生產(chǎn)時(shí)再按每噸多少錢運(yùn)費(fèi)按領(lǐng)料比例分配入生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用嗎?分?jǐn)偟?個(gè)月的項(xiàng)目
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2020-05-06
21年新建的工廠,一直沒有對外開票,也沒有收入,也沒有產(chǎn)成品和半成品,那那些計(jì)入制造費(fèi)用的每月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?可以每月不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如像固定資產(chǎn)折舊計(jì)入了制造費(fèi)用,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?22年可以在沒有收入之前把制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2022-03-04
期末制造費(fèi)用下一個(gè)二級科目貸方有余額,怎么做賬?月末要把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的因?yàn)槟莻€(gè)二級科目本期借方?jīng)]有發(fā)生額,是以前應(yīng)該記再銷售費(fèi)用的,被我記到制造費(fèi)用了,本期把轉(zhuǎn)出去了,所以貸方有余額了這個(gè)怎么辦呢?
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2018-04-16
老師,還是剛才提問的問題,7月份籌辦期,到11月份才有收入,11月份的才開始建賬,那7月-10月房租是做管理費(fèi)用-開辦費(fèi),11月份房租是制造費(fèi)用-房租。是這樣嗎
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2015-11-28