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老師,請(qǐng)教下企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)成本類(lèi)填的是哪個(gè)金額,包不包括費(fèi)用?
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2016-01-18
所得稅報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本包括費(fèi)用嗎
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2020-04-14
老師,我是那個(gè)分不清,就是從公賬走的帳,哪怕轉(zhuǎn)到私卡上(我指的是備用金),再發(fā)工資,那么用備用金發(fā)的工資沒(méi)有做賬,交企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)問(wèn)另外備用金的出入嗎?
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2018-12-12
請(qǐng)問(wèn)老師:公司為了做宣傳,給進(jìn)店的前幾位顧客發(fā)現(xiàn)金紅包。這種,對(duì)顧客算是偶然所得吧?這些費(fèi)用支出公司所得稅匯算要納稅調(diào)增嗎?是否需要給顧客做偶然所得代扣申報(bào)?
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2023-05-10
就是這個(gè)企業(yè)所得稅是不是沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)就不填,只有期間費(fèi)用,要把期間費(fèi)用填進(jìn)去嗎
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2023-07-10
0老師小規(guī)模做賬,季度計(jì)提印花稅跟所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算
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2021-07-26
你是說(shuō)勞務(wù)報(bào)酬不用開(kāi)票就可以抵企業(yè)所得稅,這其中一家公司的業(yè)務(wù)是派發(fā)傳單,不用開(kāi)回勞務(wù)發(fā)票才能做費(fèi)用,少交企業(yè)所得稅
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2018-09-11
我這邊學(xué)習(xí)整理憑證,我發(fā)現(xiàn)原來(lái)的會(huì)計(jì)每到3.6.9月份都會(huì)計(jì)提工資和成本是什么原因?是為了讓成本和費(fèi)用增加,少交 或者不交企業(yè)所得稅是么?平時(shí)的月份根據(jù)流水正常做的,每到這幾個(gè)月就計(jì)提
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2021-09-17
小規(guī)模做外賬怎么樣才合理?比較收入做10萬(wàn),哪個(gè)成本和費(fèi)用做多少合理?想不交增值稅和企業(yè)所得稅
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2019-11-15
老師請(qǐng)問(wèn):2019年度沒(méi)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅,匯算清時(shí)候,被調(diào)整出來(lái)一些費(fèi)用,繳納了所得稅應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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2020-06-13
企業(yè)所得稅匯算中,對(duì)于報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用這塊,發(fā)現(xiàn)有不合規(guī)的票據(jù),是要納稅調(diào)整的,那應(yīng)該填在匯算的哪張表上?
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2020-05-20
是這樣的,我公司現(xiàn)在有個(gè)新項(xiàng)目,簽了十幾個(gè)外包員工,但是客戶(hù)要求我公司墊付1個(gè)月的油費(fèi)、過(guò)路費(fèi),費(fèi)用大概2萬(wàn)塊,客戶(hù)會(huì)給6%的增值稅給我公司,不過(guò)我公司財(cái)務(wù)說(shuō)沒(méi)有所出,我公司要出25%的企業(yè)所得稅,是這樣嗎?有什么方法可以避免嗎?
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2019-11-01
我們公司上個(gè)月開(kāi)了49萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有賬本,沒(méi)有成本發(fā)票,這個(gè)月上繳企業(yè)所得稅,我可以將成本,費(fèi)用調(diào)成49萬(wàn),然后少繳稅嗎,會(huì)有什么樣的后果?
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2017-07-12
企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本包含費(fèi)用嘛?
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2022-04-10
老師,我們企業(yè)是去年12月份成立的,發(fā)生的業(yè)務(wù)我做到了今年1月份,報(bào)19年的企業(yè)所得稅匯算都報(bào)成了0,剛才稅局打電話讓做點(diǎn)費(fèi)用或工資,1月份申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都是0,要這樣做點(diǎn)費(fèi)用,兩者就不匹配,怎么處理?
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2020-05-29
企業(yè)清算所得稅申報(bào)中的可變現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)是不是企業(yè)在做完本年度的匯算清繳結(jié)清稅款后,剩余的金額(我單位只有現(xiàn)金無(wú)存貨)無(wú)其他清算費(fèi)用和稅金,都要繳納25%的所得稅。最后剩余的資產(chǎn)才可以給股東分配。
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2020-06-20
第一季度虧損、第二季度盈利所得稅費(fèi)用怎么計(jì)算,可以減以前年度虧損嗎
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2024-07-09
老師好,我公司賬面利潤(rùn)總額10000000按照扣除營(yíng)業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
老師好,我公司是新認(rèn)定的軟件企業(yè),根據(jù)新政策可享受所得稅兩免三減半,請(qǐng)問(wèn)還能不能同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在以后年度抵減應(yīng)稅所得?還有所得稅季度報(bào)表是不是就不用預(yù)交所得稅了,免的年底還得退?
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2019-05-14
我想問(wèn)下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒(méi)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14