老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個月沒有開出的發(fā)票,也沒有收到進項票,是不是收入成本報表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷項票,原本是應交稅費應交增值稅,但是財務軟件之前會計設置的3級科目,應該選應交稅費~應交增值稅~應交稅金嗎?
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2021-03-23
請問,比如利潤200萬,增值稅16%,交32萬,附加費(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬,剩余164萬,再交所得稅25%,交41萬,剩余123萬。費用我已經(jīng)做不出來了,在不影響凈利潤的情況下,可不可以給員工多發(fā)點工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個稅。那么交個稅和企業(yè)交稅哪個劃算些呢?
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2018-12-18
請教老師:已經(jīng)交過的附加稅(城建稅、教育費、地方教育費),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個會計分錄該怎么做?
比如:一月計提附加稅。
借:營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375
貸:應交稅金—城建稅 1375
實際繳款: 借:應交稅金—城建稅 1375
貸:銀行存款 1375
本月收到退稅款(已繳稅款的一半)???
借:銀行存款 687.5
???
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司,在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票
但公司已做賬
問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢?
現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢? 謝謝
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2021-06-08
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸:應交稅費應交增值稅-進項10000,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20000 借:應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 20000,貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股,該股票的公允價值為
910000元,其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支
付相關交易費用3000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅
額為180元,發(fā)票已通過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易
性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人,季報,30萬以下,1-2月已做計提附加及附加增值稅,每月計提時如下處理:DR:應收賬款 應交稅金-未交增值稅 收入DR:主營業(yè)務稅金及附加 CR:應交稅金-城市維護建設稅4月季報時,已無須繳納增值稅,怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下:原路沖回。
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2019-04-10
我是三個月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個月社保,總計2700少點,合計每個月900差點。現(xiàn)在是7月10號,想一次性交第二個季度456三個月社保,結果顯示每個月應交2000元,本來社保繳費預算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢繼續(xù)繳費?現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費,面對交費程序,沒有一個人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(按原來的交費標準)已經(jīng)不錯了,
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2023-07-10
房地產(chǎn)開發(fā)公司,是一般計稅.現(xiàn)公司有一老項目屬于簡易計稅,項目已完工交付使用,一直未開發(fā)票,申報增值稅就填到未開發(fā)票欄里,收入以預收帳款處理的,帳務處理:1.借:銀行存款,貸;預收帳款.貸:應交稅費-簡易計稅應交增值稅. 2.交納稅金,借;應交稅費-簡易計稅應交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應交稅費沒有余額.困域的是,開了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務該如何處理.借:預收帳款.貸:主營業(yè)務收入,這些分錄對嗎?
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2018-09-17
老師,個稅清算是不是選用使用已申報的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問一下長投的未實現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實現(xiàn)的等于未實現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工
誰知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報,我是在網(wǎng)上申報的
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2019-05-22
上個月開的專票稅點開錯了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開票金額開的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在想補交差價,需要怎么辦?
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2019-01-26
前三季度虧損,第四季度盈利,所得稅已交,為什么匯算清繳的時候所得稅會出現(xiàn)負數(shù)?
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2020-04-14
公司成立半年一直沒有銷售,月末已經(jīng)認證的進項稅還用轉到未交增值稅的借方嗎?
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2019-04-02
老師我請教一個問題,公司如果幫已離職員工多交了一個月社保,這種情況可以退嗎?
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2018-10-26
今年交的會議費已取得發(fā)票,會議明年才開,可以先做預付嗎?明年開會后再結轉費用?
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2018-12-25
匯算清繳退稅完成的,通過更正后重新提交變成0后,已經(jīng)退回到賬稅款怎么返回去?
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2022-02-28