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5月之前已經(jīng)開(kāi)完發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方也已經(jīng)付完款了?,F(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要修改合同降點(diǎn)位,要給我們退票。開(kāi)的是普通發(fā)票。是不是直接開(kāi)紅字發(fā)票就可以?但是已經(jīng)交的所得稅就沒(méi)有辦法退回了呢?
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2018-06-25
"請(qǐng)教老師:已經(jīng)交過(guò)的附加稅(城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)),現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策,退回前期所交稅款的一半,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做? 比如:一月計(jì)提附加稅。 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款: 借:應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸:銀行存款 1375 本月收到退稅款(已繳稅款的一半)??? 借:銀行存款 687.5 ???"
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2023-03-08
增值稅申報(bào),發(fā)票的已交稅額,不在我填寫(xiě)那列顯示,是不是要多交稅?第一列是貨物和勞務(wù),第二列是服務(wù),系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫(xiě)服務(wù)那列,可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示,,如果我填寫(xiě)在第二列服務(wù)列的話,20.45元不在那列顯示,是不是我就要多交20.45,后面在退稅?如果要退稅要怎么操作?
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2017-10-16
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是一般計(jì)稅.現(xiàn)公司有一老項(xiàng)目屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅,項(xiàng)目已完工交付使用,一直未開(kāi)發(fā)票,申報(bào)增值稅就填到未開(kāi)發(fā)票欄里,收入以預(yù)收帳款處理的,帳務(wù)處理:1.借:銀行存款,貸;預(yù)收帳款.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅. 2.交納稅金,借;應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額.困域的是,開(kāi)了票,票上有稅額,而這稅款已交,這帳務(wù)該如何處理.借:預(yù)收帳款.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這些分錄對(duì)嗎?
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2018-09-17
現(xiàn)在工程勞務(wù)公司的,小規(guī)模的2019年1月開(kāi)了一百多萬(wàn)發(fā)票,稅沒(méi)有交,現(xiàn)在又要開(kāi)30萬(wàn),我想問(wèn):工程不是要預(yù)交稅了嗎?之前開(kāi)的沒(méi)有預(yù)交,已經(jīng)開(kāi)了票,那現(xiàn)在還能開(kāi)嗎?還是現(xiàn)在先預(yù)交稅才開(kāi)?還有就是,1月份的沒(méi)有交,現(xiàn)在的能預(yù)交嗎?
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2019-03-08
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,發(fā)出商品時(shí)增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。 這里的確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)是說(shuō),在銷(xiāo)售退回時(shí)不借記應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
我們公司一月份開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)票每噸8960,然后開(kāi)成每噸9960了。現(xiàn)在已經(jīng)6月份了才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么操作??!一月份當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和一季度所得稅都已經(jīng)交過(guò)了。但是多交了不少,現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)怎么操作啊?
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2020-06-04
老師,如果18年前三季度已計(jì)提企業(yè)所得稅,也已預(yù)交,當(dāng)初也直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),但是第四季度下來(lái)總的利潤(rùn)是虧損的,現(xiàn)在匯算清激,變成了多交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在該怎么做賬戶處理,年度財(cái)務(wù)報(bào)表該怎么填
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2019-05-04
我13年到現(xiàn)在做的賬很多都錯(cuò)了,但是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,很多的數(shù)據(jù)已經(jīng)提交給了各個(gè)地方了,現(xiàn)在能不能去稅務(wù)局把報(bào)表刪了,重做13年到現(xiàn)在的賬目呢?如果能,提交的數(shù)據(jù)就是錯(cuò)的;如果不能,應(yīng)該怎么改呢?
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2017-12-27
增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額的本年累計(jì)就是以前月份應(yīng)交稅額的總計(jì),比如本期是稅款所屬期7月,那么本期已繳稅額本月數(shù)就是6月份應(yīng)交稅金,本年累計(jì)數(shù)就是1到6月稅金的合計(jì),這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧?
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2018-08-22
老師,我公司2019年注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2019-2020已投入600萬(wàn)元。假如到2020年底,盈利300萬(wàn)元,需要分配給我們的投資方,XX公司(占比100%),這個(gè)怎么交稅的?款是扣了個(gè)稅后打給投資方?還是投資方自已去交?謝謝老師。
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2020-06-13
我是三個(gè)月交一次社保,2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保,總計(jì)2700少點(diǎn),合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)?,F(xiàn)在是7月10號(hào),想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保,結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元,本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù),突然多出那么多數(shù)目,哪里有那么多錢(qián)繼續(xù)繳費(fèi)?現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi),面對(duì)交費(fèi)程序,沒(méi)有一個(gè)人回答,真的不知道,怎么辦?如果我有"多余的錢(qián)",也好辦!現(xiàn)在,普通人手頭緊是人所共知,能維持繼續(xù)交費(fèi)(按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))已經(jīng)不錯(cuò)了,
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2023-07-10
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)出的發(fā)票,也沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)票,是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)?已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別?小規(guī)模的銷(xiāo)項(xiàng)票,原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目,應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~應(yīng)交稅金嗎?
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2021-03-23
請(qǐng)問(wèn),比如利潤(rùn)200萬(wàn),增值稅16%,交32萬(wàn),附加費(fèi)(7%+3%+2%=12%哇?)12%,交3.84萬(wàn),剩余164萬(wàn),再交所得稅25%,交41萬(wàn),剩余123萬(wàn)。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來(lái)了,在不影響凈利潤(rùn)的情況下,可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢?但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢?
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2018-12-18
老師,個(gè)稅清算是不是選用使用已申報(bào)的記錄下去,一步一步提交好以后就算完成了?
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2020-03-31
老師想問(wèn)一下長(zhǎng)投的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,虛增的總額減去已實(shí)現(xiàn)的等于未實(shí)現(xiàn)的部分?
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2021-07-16
新開(kāi)的社保戶已經(jīng)修改單位信息提交審核了,為啥還是新增不了員工 誰(shuí)知道情況啊
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2021-09-17
老師,你好。我想問(wèn)下怎么修改已經(jīng)提交了的所得稅匯算清繳年報(bào),我是在網(wǎng)上申報(bào)的
1/237
2019-05-22
上個(gè)月開(kāi)的專(zhuān)票稅點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)了怎么辦,已經(jīng)匯總上傳了,有辦法解決嗎?還是只能交稅了
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2020-05-18
開(kāi)票金額開(kāi)的是合同的不含稅金額,外經(jīng)證已經(jīng)注銷(xiāo)了,現(xiàn)在想補(bǔ)交差價(jià),需要怎么辦?
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2019-01-26