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外賬報(bào)稅增值稅納稅申報(bào)表銷售額 與季度預(yù)繳申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該一致嗎?比如稅款所屬期:2017年12月份的 增值稅銷售額,應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營(yíng)業(yè)收入一致嗎?
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2018-04-16
上個(gè)月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒有認(rèn)證,賬務(wù)上入的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),這些稅費(fèi)已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表里,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表又不能填報(bào),那么,這樣的操作有沒有問題?
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2018-07-16
1.個(gè)體都是按季度申報(bào)嗎 2.按季申報(bào)的一個(gè)個(gè)體戶,其季度增值稅納稅申報(bào)表上計(jì)稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000,這個(gè)定額的額度是一個(gè)月3萬還是一季度3萬, 3.比如這個(gè)個(gè)體戶,定期定額的定期是指按季度申報(bào)、定額是3萬,是嗎 4.一個(gè)月不超30萬,那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策,也適用個(gè)體戶是嗎 5.若適用了上述第4條,那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目和即征即退項(xiàng)目的區(qū)別,即征即退項(xiàng)目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問一下這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表,小規(guī)模納稅人,這個(gè)表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會(huì)計(jì)分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 我想請(qǐng)問一下老師,這個(gè)銷項(xiàng)稅額需要申報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表的表幾中?第幾行? 需要注意點(diǎn)什么?
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2020-04-08
個(gè)體戶申報(bào)季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫第11行的銷售總額后還顯示一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅沒申報(bào),如何處理啊?
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2019-10-03
你好 老師 我們?cè)谏暾?qǐng)?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾?qǐng)表時(shí) 營(yíng)業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對(duì)嗎?
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2023-03-14
上月單位把運(yùn)輸車輛賣掉,在稅控盤開具4000價(jià)格增值稅581.2元,在申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表有銷售收入這個(gè)怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開為5個(gè)點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時(shí)候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動(dòng)出來
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2017-03-12
三月份第一次有銷項(xiàng)要交稅!應(yīng)交的增值稅就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?有沒有免稅這一說??增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額為什么比銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額小呢??合理不??
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2017-04-10
公司提供技術(shù)服務(wù),沒有其他項(xiàng)目,本月開票價(jià)稅合計(jì)123668,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表三,我這樣填的對(duì)不對(duì)?
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2019-12-03
我們公司18合并了一家公司、其中有個(gè)減免稅款500,在財(cái)務(wù)賬上將此筆款項(xiàng)累計(jì)到現(xiàn)在公司的減免稅款科目里了、可增值稅申報(bào)表沒有累加、導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)相差了這個(gè)500,現(xiàn)在是怎么辦?
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2020-07-20
老師,你好!7月份我開具了10張紅字發(fā)票,金額共30萬,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票出去,請(qǐng)問7月份的增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2016-08-09
1新企業(yè),還沒有購買稅控設(shè)備,也就是沒有開過票,現(xiàn)在收到不少進(jìn)項(xiàng)票,收到最早的票也得到9月份過認(rèn)證期,我是先把進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了好呢?還是買了稅控再認(rèn)證,稅控7月份要買。 2就是我如果都認(rèn)證掉了,在稅控系統(tǒng)還沒買時(shí),應(yīng)該把這些進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證卻沒法抵扣的進(jìn)項(xiàng)總金額,分別需要填在增值稅申報(bào)表里的哪些行?
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2016-06-17
有沒有建筑業(yè)剛升為一般納稅人搭不會(huì)申報(bào),求解沒有收入只有一張3月份開的工程票才入賬這是增值稅申報(bào)表,可不知道該在哪里填
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2017-01-08
老師好,我以前聽過老師講的一般納稅人增值稅申報(bào)表的填報(bào),現(xiàn)在想聽找不到了,不知如何找到,謝謝
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2018-01-05
自查報(bào)告補(bǔ)繳了一筆去年銷售的增值稅10萬元,5月扣款了,那到時(shí)候增值稅申報(bào)表了,這筆10萬元這么填寫,這個(gè)月計(jì)算要抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以少認(rèn)證?
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2017-05-26
稅務(wù)代開的發(fā)票在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),銷售收入填在代開發(fā)票中,那么已繳納的增值稅稅費(fèi)填在哪里呢?
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2019-01-13