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增值稅預(yù)繳申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的信息呢?
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2018-03-15
我申報(bào)增值稅專票,填到申報(bào)表第二行,怎么不對(duì),顯示免稅
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2020-10-12
一直是零申報(bào),為什么本月增值稅減免申報(bào)表保存不了呢?
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2019-02-20
請(qǐng)問(wèn)老師,我報(bào)增值稅時(shí)候,報(bào)表比稅控機(jī)少了0.26元,表已經(jīng)申報(bào)成功了,增值稅也交了,會(huì)有什么問(wèn)題不?
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2018-06-06
9月份紅沖了2021.12月份的增值稅專票,去稅局更正了2021.12月份增值稅申報(bào)表,賬務(wù)怎么處理呢
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2022-10-25
老師增值稅申報(bào)表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過(guò)費(fèi)了,這里顯示未交,每期交過(guò)增值稅的稅額需要填寫(xiě)嗎?如填寫(xiě) 寫(xiě)在哪行
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2023-12-13
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地增值稅申報(bào)表要不要報(bào)收入?
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2024-07-11
上個(gè)月新的公司剛買了稅控盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi),報(bào)增值稅時(shí)除了增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,還有哪個(gè)表要填
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2019-01-10
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是自己填寫(xiě)還是自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)?打開(kāi)增值稅報(bào)表只有本年累計(jì)數(shù)沒(méi)有本期數(shù)
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2020-10-08
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀?,附加都是零申?bào),印花稅呢?
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2017-08-08
怎么0申報(bào)增值稅和附加稅
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2021-03-10
撤銷申報(bào)了,也把附表一、附表二的數(shù)據(jù)刪除了,然后再做發(fā)票采集,可老是顯示附表一二已填寫(xiě)請(qǐng)修改。但是都把數(shù)都刪了呀,這是怎么回事?
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2017-04-05
2月申報(bào)繳納增值稅后,發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,重新更正申報(bào),多繳納了增值稅。本月申報(bào)增值稅時(shí)需要把2月多繳納的填寫(xiě)在申報(bào)表中嗎?
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2021-03-15
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤(pán)憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫(xiě)可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04