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老師你好,填增值稅納稅申報表(小規(guī)模),開票金額32萬,其中專票21萬。申報表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎? 我表上填的對嗎?
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2019-07-15
老師小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表第二十二中本期應(yīng)補(退)稅額為_1135.92,我上期就代開了39000的增值稅專票,老師這是哪里填寫出了問題嗎
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2016-10-12
增值稅專票進項稅額轉(zhuǎn)出,發(fā)票勾選平臺選擇 發(fā)票不抵扣勾選。增值稅納稅申報表需要填那一欄。
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2020-06-11
疫情期間小規(guī)模納稅人提供生活服務(wù)免征增值稅,銷售額已達到起征點,增值稅納稅申報表怎么填
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2020-07-13
本期銷售額未達起征點請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報表老師出這個提示
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2021-04-21
小規(guī)模納稅人適用的增值稅納稅申報表,填寫時碰到問題。本期發(fā)生額怎么填? 未稅銷售額x3%,還是。。。?本期扣除額是未稅銷售額x2%嗎?我司是按季度繳增值稅,本季度超過45萬了,所以需要繳納增值稅,應(yīng)該按1%繳,對嗎?
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2021-10-06
Abc有限責(zé)任公司為生產(chǎn)性增值稅一般的,所以使用稅率為13%,其他納稅識別號為政治稅,納稅期限為一個月202年2月,生產(chǎn)情況如下,計算增值稅并添了該公司兩月份的增值稅納稅申報表
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2022-12-05
個體戶申報季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫第11行的銷售總額后還顯示一個經(jīng)營所得稅沒申報,如何處理啊?
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2019-10-03
你好 老師 我們在申請?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾埍頃r 營業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對嗎?
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2023-03-14
上月單位把運輸車輛賣掉,在稅控盤開具4000價格增值稅581.2元,在申報增值稅時申報表有銷售收入這個怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
外賬報稅增值稅納稅申報表銷售額 與季度預(yù)繳申報表營業(yè)收入應(yīng)該一致嗎?比如稅款所屬期:2017年12月份的 增值稅銷售額,應(yīng)該與2017年10月1日-2017年12月31日的營業(yè)收入一致嗎?
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2018-04-16
上個月有一些發(fā)票已經(jīng)入賬了,但是沒有認證,賬務(wù)上入的是:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅),這些稅費已經(jīng)體現(xiàn)在了當(dāng)期的財務(wù)報表里,但是申報增值稅的時候,增值稅納稅申報表又不能填報,那么,這樣的操作有沒有問題?
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2018-07-16
1.個體都是按季度申報嗎 2.按季申報的一個個體戶,其季度增值稅納稅申報表上計稅依據(jù)里核定銷售額欄填寫的是30000,這個定額的額度是一個月3萬還是一季度3萬, 3.比如這個個體戶,定期定額的定期是指按季度申報、定額是3萬,是嗎 4.一個月不超30萬,那是小規(guī)模納稅人的增值稅優(yōu)惠政策,也適用個體戶是嗎 5.若適用了上述第4條,那定額的3萬有什么作用
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2020-04-29
增值稅納稅申報表一般項目和即征即退項目的區(qū)別,即征即退項目期末留抵稅額有數(shù)字該怎么做賬務(wù)處理
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2023-12-18
老師,您好,我想問一下這個增值稅納稅申報表,小規(guī)模納稅人,這個表,添了免稅銷售額,小規(guī)企業(yè)免稅銷售額后需要填增值稅減免申報明細表嗎。貨物及勞務(wù)那邊有數(shù)字不行啊,怎做?
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2019-07-15
老師,我們是出口企業(yè)。其中有一票是視同內(nèi)銷處理。會計分錄是否為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 我想請問一下老師,這個銷項稅額需要申報在增值稅納稅申報表的表幾中?第幾行? 需要注意點什么?
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2020-04-08
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報時,除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
請問我單位收到一張發(fā)票,免稅的,產(chǎn)品是樹苗,我們問的稅務(wù)局,那個稅額適用收入*9%,得出的稅額作為進項稅額 填在增值稅申報表上抵消了銷項稅額,但是這筆稅款怎么做憑證呢
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2019-06-18
老師好,增值稅申報表表二第六欄次中開具收購發(fā)票欄次的發(fā)票份數(shù)必須要填嗎
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2019-11-06
老師,我們是一般納稅人,增值稅申報表報完以后,發(fā)現(xiàn)還有進項票,請問作廢申報表后,還可以給當(dāng)期勾選認證么?
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2019-11-07