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老師們好!麻煩問(wèn)下公司之間如果大額借款,都需要啥手續(xù)?擔(dān)保措施一般是啥?
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2020-05-06
涉及到借款需要繳納哪些稅?
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2019-12-27
之前借款 時(shí) 寫(xiě)了幾張借款 單據(jù) 現(xiàn)在報(bào)賬需要一張一張單據(jù)沖賬 還是?
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2016-12-29
向股東借款,以及歸還故宮借款,需要什么憑證呢?
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2018-07-17
老師歸還借款打收條蓋手印可以入賬嗎?金額是九萬(wàn)。
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2020-04-13
借款申請(qǐng)的40000,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了39000多的,他是要還40000還是多借那部分
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2021-10-19
公司在8月12日向一個(gè)借款5萬(wàn),承諾每月給予1分的利息?請(qǐng)問(wèn)月末計(jì)提多少利息?
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2019-08-30
@夏老師,借誰(shuí)的?怎么做呢?借款給公司可以收據(jù)?麻煩老師這邊繼續(xù)解答一下,謝謝
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2019-09-11
我想咨詢一下,就是法人轉(zhuǎn)賬到公司有限額嗎。就是企業(yè)向法人借款
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2020-06-29
前向中國(guó)建設(shè)銀行晉城分行借入的期限為6個(gè)月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元
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2024-04-12
上個(gè)月財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)錯(cuò)部門,分錄是借記財(cái)務(wù)費(fèi)用—出口部,貸記銀行存款,這個(gè)月調(diào)整一下,借記銀行存款,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用—進(jìn)口部,借記財(cái)務(wù)費(fèi)用—出口部,貸記財(cái)務(wù)費(fèi)用—進(jìn)口部,這樣操作正確嗎
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2020-06-07
現(xiàn)金支票_支付員工借款用于差旅費(fèi),收款人填誰(shuí)的名字
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2021-12-01
借款利息這一塊計(jì)提利息時(shí)是在用款時(shí)還是收到時(shí)呢?
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2019-01-09
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對(duì)賬看個(gè)人的報(bào)銷也很清晰,現(xiàn)在沒(méi)有借支了,是不是可以直接借管理費(fèi)用貸銀行存款?但是對(duì)賬好像不太方便
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2020-07-13
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-03-01
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費(fèi)用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
老師,請(qǐng)問(wèn)公司之間的借款,沒(méi)有利息可以嗎?我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司總是虧損,需要從另一個(gè)公司借款,一年內(nèi)也還不清,用其他應(yīng)付款還是短期借款
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2021-12-06
甲公司為建造一條生產(chǎn)線于2018年12月31日借入一筆長(zhǎng)期借款,本金為1000萬(wàn)元,年利率為6%,期限為4年,每年末支付利息,到期還本。工程采用出包方式,于2019年2月1日開(kāi)工,工程期為2年,2019年相關(guān)資產(chǎn)支出如下:2月1日支付工程預(yù)付款200萬(wàn)元;5月1日支付工程進(jìn)度款300萬(wàn)元;7月1日因工程事故一直停工至11月1日,11月1日支付了工程進(jìn)度款300萬(wàn)元。2020年3月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,6月1日支付工程進(jìn)度款100萬(wàn)元,工程于2020年9月30日完工。閑置資金因可取得0.1%的月收益。 要求:計(jì)算2019年2020年利息費(fèi)用資本化金額和費(fèi)用化金額。
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2022-03-31
2019年12月8日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制借款單,借款金額15000元,款項(xiàng)用于采購(gòu)商品備用金,審核無(wú)誤后由出納予以企業(yè)網(wǎng)銀付訖。2019年12月9日,采購(gòu)部張強(qiáng)填制費(fèi)用報(bào)銷單,報(bào)銷購(gòu)買電腦等辦公用品的費(fèi)用,經(jīng)總經(jīng)理周建毓簽署同意報(bào)銷后交由財(cái)務(wù)部審核(電腦筆記本繪畫(huà)板等共計(jì)15000元);財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后從張強(qiáng)的采購(gòu)借款中直接核銷。那么請(qǐng)問(wèn)張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納還需要在張強(qiáng)的費(fèi)用報(bào)銷單上蓋銀行付訖章嗎?張強(qiáng)拿費(fèi)用報(bào)銷單沖賬時(shí)出納該怎么處理?
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2019-07-02
您好老師 請(qǐng)問(wèn)一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16