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您好老師 請(qǐng)問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
會(huì)計(jì):記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項(xiàng)撥款,專賬核算時(shí),這樣做行嗎?1收到時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費(fèi)時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費(fèi)用 2000 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 2000這樣做對(duì)嗎?
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2017-04-23
上一年度做賬時(shí),借款單直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,應(yīng)該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長(zhǎng)期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動(dòng)工興建,當(dāng)日支付工程款2000萬元。工程建設(shè)期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質(zhì)量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個(gè)月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計(jì)算,每月按照30天計(jì)算。 要求:1.請(qǐng)計(jì)算2021年利息資本化和費(fèi)用化金額,并編制會(huì)計(jì)分錄. 2.請(qǐng)計(jì)算2022年利息資本化和費(fèi)用化金額,
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2022-04-19
我們公司租賃辦公室押一付三,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 當(dāng)月收到專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對(duì)嗎
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2019-10-12
老師勞務(wù)公司收到用人單位的款項(xiàng)之后,用這些款項(xiàng)給勞務(wù)工發(fā)工資,發(fā)工資的這個(gè)分錄怎么寫,借其他應(yīng)付款還是借其他業(yè)務(wù)支出
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2015-12-22
老師,我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)已付款:借:預(yù)付 貸:銀行存款,費(fèi)用已計(jì)提:借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,今年收到發(fā)票,是專票,該怎么做賬?
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2020-05-15
支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,三個(gè)月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費(fèi)怎么做賬呢?沖管理費(fèi)用嗎?
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2019-09-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計(jì)120000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請(qǐng)編制乙公司借入貸款、計(jì)提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費(fèi)用、歸還貸款的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-11
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方UFO報(bào)表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個(gè)人簽個(gè)借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個(gè)月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務(wù),本來想算作費(fèi)用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉(zhuǎn)給他嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
6月份財(cái)務(wù)費(fèi)用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費(fèi)借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用64。請(qǐng)問老師針對(duì)這兩筆月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄是借財(cái)務(wù)費(fèi)用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個(gè)月先付錢下個(gè)月發(fā)票到。如何做分錄? 這個(gè)月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個(gè)月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費(fèi)和差旅費(fèi)我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。。這個(gè)其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費(fèi)用?以后還是得還的對(duì)吧?
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2017-08-02
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2019-03-01
金馬商貿(mào)短期借款利息通過應(yīng)付利息核算,長(zhǎng)期借款利息通過長(zhǎng)期借款下面的二級(jí)科目應(yīng)主利息核算,為什么不通過應(yīng)付利息科目核算?
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2015-09-15