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老師請(qǐng)教一下,保險(xiǎn)公司匯來的賠款,一直是借銀行存款9200貸:應(yīng)收賬款-保險(xiǎn)公司9200,這9200是2019年匯來3筆錢合計(jì)9200 目前這個(gè)應(yīng)收賬款怎么調(diào)平,可以借:管理費(fèi)用-車輛修理費(fèi)還是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)收賬款也負(fù)數(shù)。
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2020-07-28
請(qǐng)問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿(mào)和建安行業(yè)增值稅稅負(fù)多少?
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2018-09-03
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項(xiàng)目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個(gè)人所得稅?
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2019-05-08
建筑行業(yè)分包商差額征稅怎么算
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2018-08-09
老師!單位在建房子,幫員工買的人身保險(xiǎn)賬務(wù)處理怎么做,借:在建工程 貸:銀行存款 要不要通過應(yīng)付職工薪酬
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2020-05-16
如果稅務(wù)局申請(qǐng)代表,普票,95萬,能否申請(qǐng)代開出9張10萬,1張5萬?一個(gè)季度內(nèi)
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2021-01-15
企業(yè)給職工交納了包月停車費(fèi),這個(gè)費(fèi)用入管理費(fèi)用的差旅費(fèi)?辦公費(fèi)行不行?
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2019-01-11
你好,我公司是建設(shè)工程公司,合同是,電力電線維護(hù)管理費(fèi),那開票內(nèi)容是什么
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2021-04-20
老師,請(qǐng)問下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購(gòu)貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
老師,您好,我們是個(gè)體工商戶修理廠,縣里所有的公車要在我們修理廠維修,對(duì)方的要求是修理廠必須是一般納稅人,我們達(dá)不到要求,所以對(duì)方就想掛靠公司在我們修理廠,對(duì)方自己成立一般納稅人,需要我們開12個(gè)點(diǎn)給對(duì)方,還給對(duì)方一年多少的管理費(fèi)才合理,老師,求指點(diǎn)
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2021-10-27
建筑行業(yè),別的項(xiàng)目用我公司資質(zhì),我們所扣的稅金和管理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?分錄是什么?
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2019-05-27
實(shí)操里面在籌建期收到的銀行存款活期利息的收入沖減管理費(fèi)用時(shí)為什么要記借方?
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2018-09-13
19年記成管理費(fèi)用了,應(yīng)該記在建工程,20年我怎么調(diào)賬,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,
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2020-04-18
工廠請(qǐng)臨時(shí)工加工材料可以計(jì)入管理費(fèi)用――勞務(wù)費(fèi)嗎?如果不行,應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
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2017-01-09
新建店,沒營(yíng)業(yè)。員工報(bào)銷自已墊付款買了辦公用品 借:管理費(fèi)用-低值易耗品 貸:銀行存款 之前員工沒有借款, 要先做一筆計(jì)提分錄嗎?還是做上面那筆就好
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2018-07-16
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
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2019-03-04
公司辭退員工給的補(bǔ)償金這樣做賬務(wù)處理對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退補(bǔ)償,但月末處理,怎么做分錄???
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2016-10-26
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放,我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務(wù)費(fèi),派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票,發(fā)票名目是勞務(wù)費(fèi),這種情況下,請(qǐng)問我們公司怎么會(huì)計(jì)處理?是直接 計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 還是計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬”? 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
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2019-05-08