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題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬,累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
請(qǐng)問自然人稅收管理系統(tǒng)增加人員時(shí),法人的任職受雇從業(yè)類型選什么,法人平時(shí)沒有工資,只有報(bào)銷
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2019-08-05
自行申報(bào)繳納個(gè)人所得稅的個(gè)體工商戶付應(yīng)該向哪里的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)
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2023-12-13
請(qǐng)問剛申請(qǐng)的個(gè)體工商戶是否需要辦理稅務(wù)登記,是否需要建立賬簿?
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2022-05-26
工商辦理好了。稅務(wù)一直沒備案累。8月份到現(xiàn)在了.什么時(shí)候開始建賬。
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2018-12-27
老師,您好,我們是個(gè)體工商戶修理廠,縣里所有的公車要在我們修理廠維修,對(duì)方的要求是修理廠必須是一般納稅人,我們達(dá)不到要求,所以對(duì)方就想掛靠公司在我們修理廠,對(duì)方自己成立一般納稅人,需要我們開12個(gè)點(diǎn)給對(duì)方,還給對(duì)方一年多少的管理費(fèi)才合理,老師,求指點(diǎn)
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2021-10-27
老板的另一間公司還在搞基建,施工臨時(shí)用水690元,可以:借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)嗎
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2015-03-22
請(qǐng)問老師,管理費(fèi)用跨年要調(diào)整為在建工程,用以前年度損益調(diào)整怎么寫分錄
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2019-09-11
你好,請(qǐng)問建筑工程有限公司可以開具6個(gè)點(diǎn)的管理發(fā)票嗎?或者是服務(wù)發(fā)票?
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2022-04-24
企業(yè)給職工交納了包月停車費(fèi),這個(gè)費(fèi)用入管理費(fèi)用的差旅費(fèi)?辦公費(fèi)行不行?
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2019-01-11
老師,請(qǐng)問下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購(gòu)貨方(學(xué)校)來開票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
建筑行業(yè)分包商差額征稅怎么算
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2018-08-09
總賬管理可以完成哪些財(cái)務(wù)工作? .固定資產(chǎn)如何進(jìn)行卡片管理? .UFO報(bào)表系統(tǒng)與U8其他系統(tǒng)之間有什么關(guān)系?
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2020-06-30
依據(jù)《中央和國(guó)家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》所列黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目不包括上述內(nèi)容。沒有依據(jù)財(cái)務(wù)是不能報(bào)銷的。
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2022-06-29
我們是商混企業(yè)的一般納稅人企業(yè),實(shí)行簡(jiǎn)易征收的方法,那財(cái)務(wù)賬如何 處理呢
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2019-08-07
老師好!請(qǐng)問下北京市財(cái)政局會(huì)計(jì)人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過,說是讓上傳工作證明,但本人是學(xué)法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會(huì)計(jì)工作崗位上,工作證明如何開具呢?錄入基本信息通不過,繼續(xù)教育就無法進(jìn)行,這怎么處理?謝謝
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2019-12-20
老師請(qǐng)教一下,保險(xiǎn)公司匯來的賠款,一直是借銀行存款9200貸:應(yīng)收賬款-保險(xiǎn)公司9200,這9200是2019年匯來3筆錢合計(jì)9200 目前這個(gè)應(yīng)收賬款怎么調(diào)平,可以借:管理費(fèi)用-車輛修理費(fèi)還是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)收賬款也負(fù)數(shù)。
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2020-07-28
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬,貸短期借款1400萬;轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳]關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過個(gè)賬
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2019-03-04
開票員寫管理員,行不?
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2019-12-09
你好 老師 庫(kù)存商品的入庫(kù) 領(lǐng)用 結(jié)轉(zhuǎn) 我們是酒店行業(yè) 入庫(kù)是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款或銀行存款 領(lǐng)用是借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 結(jié)轉(zhuǎn)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品嗎
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2019-06-28