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購買固定資產(chǎn),次月起開始折舊,當月賬務是借固定資產(chǎn),貸銀存,次月是借管理費用,貸固定資產(chǎn)嗎
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2025-07-09
老師, 12月份有一筆費用,因為發(fā)票沒來我做了預提。 借: 管理費用 30000 貸: 預提費用?。?000。 現(xiàn)在發(fā)票來了,但是金額是 40000. 我可不可以這樣做: 借:預提費用 30000 貸: 管理費用 30000, 借: 管理費用 40000 貸: 應付賬款 40000
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2022-02-09
老師您好,我們是研發(fā)型企業(yè),發(fā)生的研發(fā)支出期末都結轉到管理費用了,現(xiàn)在要簽合同確認收入了,沒有成本結轉,請問這種情況怎么處理?
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2022-06-11
老師,我上月把預付賬款做成了管理費用,發(fā)票這個月還是沒到,要怎么調整?
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2020-12-09
就有個民非組織,把收的銀行利息計入了管理費用,我現(xiàn)在想把它調整到其他收入,我應該怎么調賬?
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2021-03-27
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-25
您好老師,咨詢一下公司維修,付維修工人勞務費24000元,需不需要攤銷。我沒攤銷我做到管理費用了借:管理費用24000 貸:銀行存款24000這樣做對不對?
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2023-09-05
老師,請問一下,老師講的存貨盤盈是沖減管理費用,在產(chǎn)品不也是存貨嗎,為什么這里是沖減制造費用?
1/2027
2020-04-16
2.三山公司設有修理和供電兩個輔助生產(chǎn)車間。修理車間本月發(fā)生費用40400.00元;提供修理勞務20200小時,其中:為供電車間修理200小時,為第--生產(chǎn)車間修理8000小時,為第二生產(chǎn)車間修理9 000小時,為企業(yè)行政管理部門]修理3 000小時。 供電車間本月發(fā)生費用42 000.00元;提供電力42 000千瓦時,各分電表記錄如下:修理車間用電2 000千瓦時;生產(chǎn)甲產(chǎn)品用電12 000千瓦時,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用電16 000千瓦時,第一生產(chǎn) 29●
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2022-03-02
給外地裝修人員提供的賓館住宿費用怎么入賬?分錄管理費用—招待費用還是裝修費?
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2018-11-29
工資表里對醫(yī)療金的社保調差怎么做賬務處理,我們平時是借管理費用勞動保險紅字,貸銀行存款
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2019-08-07
老師,請問單位收到生育津貼,之前員工產(chǎn)假已經(jīng)按月正常發(fā)放工資,入了管理費用,現(xiàn)在應該怎么賬務處理
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2020-05-27
我想問下如果總經(jīng)理出去跑客戶發(fā)生的招待費是計入管理費用還是銷售費用,費用歸屬于銷售部
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2019-11-20
老板給單位購買一臺筆記本電腦,老板手里有單位備用金,賬務處理可以直接借管理費用,貸現(xiàn)金
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2021-09-18
同樣是辦公室用的家具,在真賬實操里面有的作為管理費用,有的作為固定資產(chǎn),那什么情況應該作為管理費用,什么情況應該作為固定資產(chǎn)呢?
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2021-07-23
老師你好,公司購入一批茶椅茶桌,單價平均2000多一件,總金額是25000元, 做了周轉材料,再接著做管理費用可以嗎~~~
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2021-03-08
老師,這個的該怎么算呢?案例是:投入的資金是30萬,按浮盈點10%,浮盈金額3萬,項目的收益為1800、管理費用1800、提成900、剩余利潤7500、投資收益18000,在在公司運營角度上如何計算這個收支平衡點?在那個點公司為收支平衡。
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2021-09-28
老師問你個問題,因為我們附帶賣些小食品,現(xiàn)在盤點有些食品快過期了,要做處理,當時購入的時候我是做借:管理費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在對于過期的食品怎么做賬
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2020-11-27
建筑行業(yè)的為什么月底結轉不到這些憑證呀,只結轉了管理費用 的,其他的都沒結轉到
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2020-12-24
有個未認證的進項本月做到借:管理費用 貸:應交稅費—待認證進項;次月認證了應該怎么做呢
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2020-12-25