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老師 2023年第四季度 多計(jì)提管理費(fèi)用的社保 匯算清繳需要調(diào)減嗎 分錄是什么?有一個(gè)月實(shí)際發(fā)生了 還有二個(gè)月多計(jì)提
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2024-04-15
管理費(fèi)用--壞賬損失,匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
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2023-12-01
老師,匯算清繳前2016年的應(yīng)納稅所得稅額是-100萬,所得稅匯算清繳額調(diào)整 了20萬,2016年應(yīng)納稅所得額就是-80萬了,但都是虧損 所以就不用不交所得稅了??墒菂R算清繳后怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理不?要做賬務(wù)調(diào)整不?還是調(diào)表不調(diào)賬?要處理的話那么怎么做分錄?還有就是2017我進(jìn)行匯算清繳的時(shí)候 累計(jì)虧損額我是填-100萬,還是-20萬,麻煩大神回答下!
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2017-05-31
請(qǐng)問匯算清繳多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
個(gè)人名下有多家擔(dān)任法人的個(gè)體戶企業(yè),每家企業(yè)都有繳納個(gè)體戶法人的個(gè)人經(jīng)營所得個(gè)稅,新個(gè)稅法下這個(gè)個(gè)體戶的法人需要匯總做個(gè)稅的匯算清繳嗎?
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2018-11-09
企業(yè)所得稅年報(bào) ,管理費(fèi)用的折舊費(fèi)填這里對(duì)嗎
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2020-05-14
報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)成本要把管理費(fèi)用加上去嗎?
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2019-01-14
管理費(fèi)用-辦公費(fèi),企業(yè)所得稅前扣除比例是多少?
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2018-04-09
老師,小微企業(yè),年度匯算清繳應(yīng)納稅所得額為2,177,694.19,請(qǐng)問應(yīng)交所得稅是多少呢
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2022-06-01
老師,合伙企業(yè)全年無收入,還需要申報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得的匯算清繳嗎?
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2023-03-14
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
2019年匯算清繳應(yīng)退企業(yè)所得稅,那2020年申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅盈利的話,能彌補(bǔ)虧損嗎
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2020-06-03
老師 請(qǐng)問管理咨詢類的公司,有什么辦法拿到多點(diǎn)成本發(fā)票嗎?利潤太多了,要交企業(yè)所得稅高
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2020-05-20
老師,我想問下我們企業(yè)的個(gè)人所得稅匯算清繳,我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作?
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2020-04-07
老師您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳繳納的所得稅怎么記賬,謝謝
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2020-05-29
老師您好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,增值稅不得扣除的意思是這樣理解嗎?也就是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候要加在里面嗎?或者這樣理解是應(yīng)納稅所得額=利潤總額加減納稅調(diào)整項(xiàng)目時(shí)候不用把增值稅扣除來嗎,直接含在利潤總額中計(jì)算,是這個(gè)意思嗎
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2022-04-04
4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)???請(qǐng)問一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
所得稅匯算清繳后,補(bǔ)交了所得稅,需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎?如何寫?
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2017-05-21
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳,在做年報(bào)時(shí)那里面的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則年報(bào)里的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,對(duì)吧?
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2017-04-19