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如果所得稅交的太低,稅務(wù)局是不是會(huì)通知整改[捂臉]然后整改完還要給稅務(wù)局寫(xiě)報(bào)告
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2022-04-01
公司己經(jīng)在工資里給每位員工發(fā)放了交通補(bǔ)貼,那平時(shí)員工還能否報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等
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2019-01-04
工資表中的降溫取暖費(fèi)還有交通補(bǔ)貼 需要在核算時(shí)要單獨(dú)拿出來(lái)做職工福利科目嗎
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2017-05-15
我們公司中秋福利費(fèi)讓員工以報(bào)銷(xiāo)形式發(fā)放,可以貼交通票嗎還是只能用餐票,食品票
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2018-11-15
,現(xiàn)在國(guó)地稅報(bào)到是不是都用一證通網(wǎng)上登錄填表提交,就報(bào)到成功了。不用到稅務(wù)局了
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2018-10-22
請(qǐng)問(wèn)果樹(shù)種植企業(yè),剛開(kāi)始的油料費(fèi)、交通費(fèi)等能進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用么?可以進(jìn)管理費(fèi)用么
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2020-06-11
【深圳會(huì)計(jì)學(xué)院】溫馨提示:初級(jí)職稱(chēng)合格考生,請(qǐng)?jiān)?019年6月10日至6月21日(星期六除外)提交資料,凡未按規(guī)定要求和時(shí)限提交復(fù)核材料的合格考生,視為自動(dòng)放棄申請(qǐng);逾期和資格復(fù)核未通過(guò)的人員不予核發(fā)證書(shū),詳細(xì)通知請(qǐng)登錄學(xué)院網(wǎng)站查看這要提交什么資料
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2019-06-13
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 成本票上稅率是6% 請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬? 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額) ?? 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-07-27
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(扣除)320.4 貸:銀行存款 11000 是這樣做分錄嗎?
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2019-06-23
老師,如果公司同意給一部分家遠(yuǎn)的員工報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi),每月定額200元,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)用的是 預(yù)付卡銷(xiāo)售-充值費(fèi) 發(fā)票,公司作為福利費(fèi),并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專(zhuān)利技術(shù)--可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26
老師,想問(wèn)一下我們公司是服務(wù)性公司,開(kāi)出去的發(fā)票都是6%的服務(wù)費(fèi),11月20開(kāi)了一張普通發(fā)票20000給會(huì)員企業(yè),想問(wèn)一下,我做這張發(fā)票的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要做應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?如果不做銷(xiāo)項(xiàng)稅額就跟稅控盤(pán)里的發(fā)票匯總表稅金不一致,需要做嗎?老師
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2018-12-04
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.61 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對(duì)嗎?
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2019-06-29
我想開(kāi)通e信通
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2020-07-26
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開(kāi)增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對(duì)方了,但稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳,那我這個(gè)賬怎么做?是不是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時(shí)再做,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
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2016-05-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè),一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入不超過(guò)3萬(wàn),不交增值稅,代開(kāi)增值稅發(fā)票就得交增值稅,如果當(dāng)月普通發(fā)票不超過(guò)3萬(wàn),增值稅專(zhuān)用發(fā)票4萬(wàn),交增值稅是交4萬(wàn)的增值稅,還是7萬(wàn)的?
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2016-10-26
小規(guī)模納稅人本月開(kāi)具一張含稅價(jià)90900的普通發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收帳款90900,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)不
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2020-06-20
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時(shí)候要繳納增值稅,我做分錄的時(shí)候是這樣的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-24
如果是一般納稅人開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票金額是1000,稅額是170,那么會(huì)計(jì)分錄是 :借:應(yīng)收賬款1170 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額170 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170
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2017-07-22