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中藥材增值稅普通發(fā)抵扣10,開(kāi)中藥材增值稅專(zhuān)用發(fā)票給別人公司,差額交稅怎么做帳?
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2018-06-08
老師,平時(shí)入得交通費(fèi),到了匯算清繳的時(shí)候,在期間費(fèi)用明細(xì)表的填列,應(yīng)該填在哪里呢?
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2018-07-09
公司的車(chē)過(guò)戶(hù)了賣(mài)了,原來(lái)進(jìn)來(lái)的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣(mài)車(chē)需要交增值稅嗎
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2019-05-10
請(qǐng)問(wèn)一下公司費(fèi)用發(fā)票不大,可以通過(guò)調(diào)整什么費(fèi)用才能把利潤(rùn)變?yōu)樨?fù)數(shù)不交所得稅?
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2020-07-08
印花稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船使用稅是一定不能通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)提還是可以不計(jì)提
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2015-11-26
老師,您好!交法院的申訴費(fèi),是直接作管理費(fèi)用還是通過(guò)其他應(yīng)收款?(勝訴可以退申訴費(fèi))
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2019-07-04
郭老師您好,請(qǐng)問(wèn)您,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師。我想問(wèn)一下就上個(gè)季度計(jì)提的普通發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。計(jì)提的時(shí)候多了3分錢(qián),這個(gè)月交的時(shí)候比計(jì)提少3分鐘, 交稅費(fèi)的時(shí)候分錄 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 566.33 銀行存款 566.30 0.03 還有3分錢(qián)應(yīng)該計(jì)入什么分錄
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2020-01-17
郭老師您好,請(qǐng)問(wèn)您,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開(kāi)增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對(duì)方了,但稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳,那我這個(gè)賬怎么做?是不是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時(shí)再做,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
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2016-05-18
老師,如果公司同意給一部分家遠(yuǎn)的員工報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi),每月定額200元,員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)用的是 預(yù)付卡銷(xiāo)售-充值費(fèi) 發(fā)票,公司作為福利費(fèi),并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專(zhuān)利技術(shù)--可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26
老師,想問(wèn)一下我們公司是服務(wù)性公司,開(kāi)出去的發(fā)票都是6%的服務(wù)費(fèi),11月20開(kāi)了一張普通發(fā)票20000給會(huì)員企業(yè),想問(wèn)一下,我做這張發(fā)票的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要做應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?如果不做銷(xiāo)項(xiàng)稅額就跟稅控盤(pán)里的發(fā)票匯總表稅金不一致,需要做嗎?老師
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2018-12-04
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.61 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對(duì)嗎?
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2019-06-29
我想開(kāi)通e信通
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2020-07-26
老師,小規(guī)模小微企業(yè),一個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)收入不超過(guò)3萬(wàn),不交增值稅,代開(kāi)增值稅發(fā)票就得交增值稅,如果當(dāng)月普通發(fā)票不超過(guò)3萬(wàn),增值稅專(zhuān)用發(fā)票4萬(wàn),交增值稅是交4萬(wàn)的增值稅,還是7萬(wàn)的?
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2016-10-26
小規(guī)模納稅人本月開(kāi)具一張含稅價(jià)90900的普通發(fā)票,賬務(wù)處理 借:應(yīng)收帳款90900,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,增值稅按1%入賬,然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅900,貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)不
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2020-06-20
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時(shí)候要繳納增值稅,我做分錄的時(shí)候是這樣的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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2020-06-24
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開(kāi)出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類(lèi)成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-29