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我們公司中秋福利費(fèi)讓員工以報(bào)銷形式發(fā)放,可以貼交通票嗎還是只能用餐票,食品票
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2018-11-15
,現(xiàn)在國(guó)地稅報(bào)到是不是都用一證通網(wǎng)上登錄填表提交,就報(bào)到成功了。不用到稅務(wù)局了
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2018-10-22
請(qǐng)問果樹種植企業(yè),剛開始的油料費(fèi)、交通費(fèi)等能進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用么?可以進(jìn)管理費(fèi)用么
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2020-06-11
郭老師您好,請(qǐng)問您,購(gòu)買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
老師。我想問一下就上個(gè)季度計(jì)提的普通發(fā)現(xiàn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)。計(jì)提的時(shí)候多了3分錢,這個(gè)月交的時(shí)候比計(jì)提少3分鐘, 交稅費(fèi)的時(shí)候分錄 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 566.33 銀行存款 566.30 0.03 還有3分錢應(yīng)該計(jì)入什么分錄
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2020-01-17
郭老師您好,請(qǐng)問您,購(gòu)買稅控設(shè)備及稅控維護(hù)費(fèi)480是通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款核算吧?那轉(zhuǎn)出未交增值稅包括減免稅款的金額嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年末結(jié)轉(zhuǎn)就行?
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2019-12-07
【深圳會(huì)計(jì)學(xué)院】溫馨提示:初級(jí)職稱合格考生,請(qǐng)?jiān)?019年6月10日至6月21日(星期六除外)提交資料,凡未按規(guī)定要求和時(shí)限提交復(fù)核材料的合格考生,視為自動(dòng)放棄申請(qǐng);逾期和資格復(fù)核未通過的人員不予核發(fā)證書,詳細(xì)通知請(qǐng)登錄學(xué)院網(wǎng)站查看這要提交什么資料
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2019-06-13
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費(fèi)用:11000 成本票上稅率是6% 請(qǐng)問我怎么做賬? 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額) ?? 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-07-27
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(扣除)320.4 貸:銀行存款 11000 是這樣做分錄嗎?
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2019-06-23
老師,如果公司同意給一部分家遠(yuǎn)的員工報(bào)銷交通費(fèi),每月定額200元,員工報(bào)銷時(shí)用的是 預(yù)付卡銷售-充值費(fèi) 發(fā)票,公司作為福利費(fèi),并且在限額內(nèi),可以在所得稅前扣除的吧
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2023-07-04
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專利技術(shù)--可以抵扣銷項(xiàng)稅 可以從銷項(xiàng)稅額中抵扣的有哪些
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2023-12-26
老師,想問一下我們公司是服務(wù)性公司,開出去的發(fā)票都是6%的服務(wù)費(fèi),11月20開了一張普通發(fā)票20000給會(huì)員企業(yè),想問一下,我做這張發(fā)票的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄要做應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交銷項(xiàng)稅額嗎?如果不做銷項(xiàng)稅額就跟稅控盤里的發(fā)票匯總表稅金不一致,需要做嗎?老師
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2018-12-04
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-23
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10679.61 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(營(yíng)改增抵減的銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 320.39 這樣對(duì)嗎?
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2019-06-29
老師,建筑業(yè)一般納稅人,已開增值稅普通發(fā)票11%稅率的票給對(duì)方了,但稅還未去勞務(wù)地預(yù)繳,那我這個(gè)賬怎么做?是不是,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,再做一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,等稅交掉時(shí)再做,借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 ,是這樣嗎老師?
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2016-05-18
我想開通e信通
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2020-07-26
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,開的專用發(fā)票和普通發(fā)票,在季度的時(shí)候要繳納增值稅,我做分錄的時(shí)候是這樣的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
1/370
2020-06-24
如果是一般納稅人開具了增值稅普通發(fā)票,發(fā)票金額是1000,稅額是170,那么會(huì)計(jì)分錄是 :借:應(yīng)收賬款1170 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額170 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅170
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2017-07-22
2021年我的物業(yè)費(fèi)已上交,當(dāng)時(shí)收據(jù)沒有細(xì)心收藏好,現(xiàn)在物業(yè)打電話催交2021年物業(yè)費(fèi)小區(qū)物業(yè)說電腦上無存檔,讓我拿出2021年交費(fèi)的收據(jù)否則就補(bǔ)交,如不執(zhí)行將通過法律手段,我該怎么辦
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2022-04-13
小規(guī)模旅行社剛成立發(fā)生一筆地接團(tuán),開出增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì):12000,其中稅點(diǎn) 350 收入11650, 旅途發(fā)生各類成本費(fèi)用:11000 借:銀行存款 12000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 11650 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 350 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 11000 貸:銀行存款 11000 那我這個(gè)月應(yīng)該繳稅的稅金按差額納稅要怎么做分錄呢?
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2019-06-29