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老師您好:我想咨詢一下異地施工簡(jiǎn)易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
金稅盤(pán)280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
請(qǐng)問(wèn)公司法人的房產(chǎn)能不能出租給公司作為員工宿舍,開(kāi)發(fā)票計(jì)入管理費(fèi)用?
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2020-03-20
公司給法人和員工交車(chē)位管理費(fèi) 怎么做分錄 (公司名下沒(méi)有車(chē)只是給有車(chē)的員工付季度車(chē)位費(fèi))
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2022-02-17
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化?
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2022-09-28
個(gè)體戶沒(méi)有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對(duì)個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過(guò)30萬(wàn)要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
如何理解內(nèi)部往來(lái)”科目應(yīng)避免主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)“內(nèi)部往來(lái)”科目核定征收占用費(fèi),造成企業(yè)額外的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān) 呢?
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2018-05-06
是核定征收企業(yè),客戶開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須通過(guò)對(duì)公賬戶匯款嗎,現(xiàn)金付款有限額嗎
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2017-07-05
?老師 麻煩問(wèn)下 升級(jí)成一般納稅人之后,但依舊是小型微利企業(yè), 增值稅附加稅能減半征收嗎
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2022-08-25
房地產(chǎn)企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的一般納稅人在計(jì)算所得稅時(shí),預(yù)繳的增值稅可以稅前扣除嗎?
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2018-05-27
體育俱樂(lè)部(民非企業(yè))收到的2019全運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)金(有文件,發(fā)放給運(yùn)動(dòng)員及教練員)可免征增值稅嗎
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2019-01-29
5、企業(yè)賒銷(xiāo)乙產(chǎn)品,發(fā)票價(jià)款20000元,增值稅2600元,雙方約定付款條件“2/10,1/20,n/30"(按新準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理) 7、企業(yè)收到銷(xiāo)售乙產(chǎn)品貨款(接第5題,企業(yè)在第18天付款,折扣不考慮增值稅)
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2022-11-15
你好 自然人稅收管理系統(tǒng)登錄提示非法參數(shù)
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2019-09-12
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買(mǎi) 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買(mǎi)價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
請(qǐng)問(wèn)下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒(méi)辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
老師核定征收的話對(duì)于小規(guī)模的話只要在10萬(wàn)之內(nèi)就不用交增值稅和企業(yè)所得稅了是嗎
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2020-03-12
一般納稅人核定征收取得苗圃發(fā)票,對(duì)方是免稅企業(yè),自產(chǎn)自銷(xiāo)的,取得的票可以抵增值稅嗎
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2019-03-19
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷(xiāo)售收入46960元;直接從農(nóng)戶購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為當(dāng)期定額征收,請(qǐng)通過(guò)核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2019-10-16