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非營(yíng)利組織融資服務(wù)收入為免稅部分,賬務(wù)處理; 借;銀行存款 貸;提供服務(wù)收入 貸;應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,最后再把 增值稅 轉(zhuǎn)到 其他收入-減免增值稅收入 ,賬務(wù)這樣處理對(duì)嗎
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2016-06-26
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?
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2022-06-17
A公司發(fā)生以下業(yè)務(wù),請(qǐng)根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,本月應(yīng)繳納增值稅(其中應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)115600)
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2023-06-24
計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額月末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-06-12
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
經(jīng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為9800元,當(dāng)月交納9000元。做出交納當(dāng)月增值稅的賬務(wù)處理
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2022-10-28
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額嗎?
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2021-03-16
老師,繳納土地增值稅的會(huì)計(jì)處理,是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅嗎
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2021-05-24
免交增值稅業(yè)務(wù)有哪些,若免交增值稅業(yè)務(wù)代開了專票,36個(gè)月內(nèi)不能申請(qǐng)優(yōu)惠嗎
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2018-11-26
建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅后2%,到機(jī)構(gòu)所在地是否還交增值稅?我們是一般納稅人。
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2022-01-11
老師,開了票,申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)槎惥忠蠼欢?,可以不抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎,交部分增值稅嗎?
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2024-12-20
19年增值稅的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸方還掛著2.97元,怎么調(diào)帳比較好啊
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2020-03-20
小規(guī)模納稅人為啥不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,一般規(guī)模納稅人為啥要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
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2020-04-24
小規(guī)模代開增值稅專票,月不滿10萬(wàn)季度不滿30萬(wàn),也要交增值稅的吧,也交附加稅?
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2020-01-08
應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,不能抵減的這個(gè)稅費(fèi)最后由誰(shuí)承擔(dān)呀?
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2018-12-02
每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄如何寫?外地預(yù)交的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-03-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
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2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
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2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了(寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
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2021-02-17
年末是不是要把進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 減免稅額 還有轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)平? 憑證是不是這樣? 這個(gè)摘要怎么寫?
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2020-01-10