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某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1) 月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng) 月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫; (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4 407萬元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬元; (4) 直接銷售部分外購已稅煙絲,開具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
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2021-12-29
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,開票超過9萬免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
2016年12月發(fā)生的低于3萬的收入,免征增值稅,然后自然也免征營業(yè)稅金及附加,那要不要在在12月份計(jì)提增值稅和營業(yè)稅金呢? 計(jì)提后,在1月份申報(bào)時(shí),就可以有免征增值稅的申報(bào)表,以此將免征的稅拿來做營業(yè)外收入,可是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,2016年12月計(jì)提的營業(yè)稅金及附加,會(huì)沖抵收入,然后降低企業(yè)所得稅,感覺這個(gè)稅金都是虛的,到最后伴隨著增值稅的免征,它也免征,即沒有發(fā)生過,還拿來抵稅,這個(gè)該計(jì)提?
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2017-07-11
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營業(yè)外收入,增加了利潤總額,在報(bào)表里面怎么填寫
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2022-04-17
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計(jì)22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠減免的金額(即政府補(bǔ)貼收入)填寫在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的什么地方?
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2020-07-14
體育服務(wù)小規(guī)模納稅人2021年1季度取得收入10萬元,這期間符合生活服務(wù)業(yè)免稅吧?怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2021-04-20
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)附加稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)中免抵稅額指的是增值稅報(bào)表里的實(shí)際抵扣稅額?還是指的是哪里?
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2018-03-06
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
你好 關(guān)于小規(guī)模不動(dòng)產(chǎn)租賃5%的稅率,增值稅有減免申請(qǐng)嗎?
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2020-08-04
老師,請(qǐng)問 一下,公司申報(bào)項(xiàng)目的增值稅免額應(yīng)該入什么科目?
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2023-09-12
老師,小規(guī)模納稅申報(bào)增值稅,怎么填寫小微企業(yè)免稅銷售額
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2019-04-13
簡易計(jì)稅企業(yè),金稅盤維護(hù)發(fā)票能申報(bào)增值稅的時(shí)候減免嗎
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2023-05-19
增值稅更正申報(bào)了,變成免稅了,附加稅怎么還是原先的數(shù)字
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2020-02-20
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
小規(guī)模出口企業(yè)辦理免稅備案之后,直接申報(bào)增值稅出口免稅銷售額就可以免稅了嗎?還需要其它嗎?
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2017-06-26
個(gè)體工商戶開發(fā)票兩萬以內(nèi)免稅,是指全免嗎?還是只是免增值稅和附加呢?還需要申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得嗎?
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2019-01-09
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過10萬是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02