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調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無(wú)票合計(jì)22萬(wàn)填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開(kāi)發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫(xiě)在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開(kāi)的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級(jí)元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎?不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎?
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2021-12-19
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入,增加了利潤(rùn)總額,在報(bào)表里面怎么填寫(xiě)
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2022-04-17
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè),之前有銷(xiāo)售但沒(méi)開(kāi)發(fā)票,季度申報(bào)是都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫(xiě)了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開(kāi)發(fā)票了,這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫(xiě),是按實(shí)際的填寫(xiě)嗎?
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2019-01-07
你好,老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,免稅和免征增值稅有什么區(qū)別,謝謝
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2020-08-04
老師我對(duì)稅 的這塊不是很清楚,增值稅減免是什么情況,每個(gè)企業(yè)都有的嗎?
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2019-01-15
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
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2020-03-23
老師,我公司是?;愤\(yùn)輸行業(yè),能不能享不享受增值稅減免?謝謝
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2020-05-22
小規(guī)模增值稅表的小企業(yè)免稅額這行是根據(jù)什么填寫(xiě)的
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2017-03-29
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-04-14
農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售免稅,增值稅報(bào)稅電子稅務(wù)局怎么填表?謝謝老師
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2023-03-02
想問(wèn)老師,本期增值稅減免了,負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填?
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2019-07-17
小規(guī)模購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)減免金額填增值稅填到個(gè)報(bào)表里面啊
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2017-01-15
老師我增值稅銷(xiāo)售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷(xiāo)售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11