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老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊?,我?020年電子稅務(wù)局好像沒(méi)有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶(hù)季不超30萬(wàn)免征增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷(xiāo)售額嗎 按不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無(wú)票合計(jì)22萬(wàn)填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開(kāi)發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
你好,老師,這個(gè)題有點(diǎn)不明白,免稅和免征增值稅有什么區(qū)別,謝謝
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2020-08-04
老師我對(duì)稅 的這塊不是很清楚,增值稅減免是什么情況,每個(gè)企業(yè)都有的嗎?
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2019-01-15
免稅和免征增值稅有什么區(qū)別
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2020-03-23
老師,我公司是?;愤\(yùn)輸行業(yè),能不能享不享受增值稅減免?謝謝
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2020-05-22
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入,增加了利潤(rùn)總額,在報(bào)表里面怎么填寫(xiě)
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2022-04-17
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人享受增值稅優(yōu)惠減免的金額(即政府補(bǔ)貼收入)填寫(xiě)在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的什么地方?
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2020-07-14
體育服務(wù)小規(guī)模納稅人2021年1季度取得收入10萬(wàn)元,這期間符合生活服務(wù)業(yè)免稅吧?怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2021-04-20
外貿(mào)出口企業(yè)申報(bào)附加稅時(shí),計(jì)稅依據(jù)中免抵稅額指的是增值稅報(bào)表里的實(shí)際抵扣稅額?還是指的是哪里?
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2018-03-06
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過(guò)30萬(wàn)元,首頁(yè)是填寫(xiě)實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫(xiě)在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開(kāi)的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級(jí)元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06