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老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售未達(dá)起征點(diǎn),填寫的增值稅申報(bào)表里的免稅銷售額是指未提增值稅的銷售額還是提完稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
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2022-04-09
老師好,我們公司小規(guī)模納稅人季度不滿30萬,增值稅普通發(fā)票23萬,專票4萬,其中3萬是減按1%的征收率,還要填“增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表”嗎?
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2020-04-13
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過30萬元,首頁是填寫實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
小規(guī)模納稅人季度申報(bào),銷售收入30一下,免征增值稅,賬務(wù)處理如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益-稅收減免 分錄是否正確?
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2019-09-11
你好我是一家生活服務(wù)業(yè)一般納稅人,享受疫情期間增值稅減免政策,那我的水利建設(shè)基金是應(yīng)該減免還是按增值稅收入申報(bào)
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2020-07-10
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫進(jìn)去嗎?
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2019-05-23
老師我的意思是9月份增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅免抵退匯總表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額有出入,原因是升級(jí)元退稅率9%現(xiàn)在是13%
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2018-11-10
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無票合計(jì)22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
這個(gè)月申報(bào)的稅費(fèi)是724.57元,但資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)是1075.05元,需要調(diào)整嗎,有何風(fēng)險(xiǎn)。還有這個(gè)季度的增值稅免稅收入利潤(rùn)表和申報(bào)表差5分錢有影響嗎,需要調(diào)整嗎?如何調(diào)整
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2017-01-11
小規(guī)模增值稅表的小企業(yè)免稅額這行是根據(jù)什么填寫的
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2017-03-29
留工補(bǔ)貼金額 免稅 在增值稅及所得稅報(bào)表哪一欄體現(xiàn)呢?
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2023-04-14
農(nóng)機(jī)銷售免稅,增值稅報(bào)稅電子稅務(wù)局怎么填表?謝謝老師
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2023-03-02
想問老師,本期增值稅減免了,負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填?
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2019-07-17
小規(guī)模購(gòu)買金稅盤減免金額填增值稅填到個(gè)報(bào)表里面啊
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2017-01-15
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問題嗎?不是說每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問題嗎?
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2021-12-19
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。 出來這個(gè)我是點(diǎn)擊繼續(xù)申報(bào)還需要修改呢?本季度開了5.2萬發(fā)票
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2022-04-17