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老師,多交的無法退回的稅費計入管理費還是營業(yè)外支出
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2019-04-25
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
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2020-06-28
我們是小規(guī)模納稅人汽車服務(wù)(跟旅行社合作接送游客)是差額征收嗎?稅率是多少,要繳納那些稅種
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2018-04-24
老師我們公司的車買的保險行政部門拿來報銷就完了,還是月底我們要繳納車輛保險的印花稅?
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2019-10-29
老師管理費-開辦費現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費-開辦費 貸銀行存款,后續(xù)的賬務(wù)處理怎么做
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2017-10-12
老師公司內(nèi)賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費36萬元,2020年7月支付6萬元,當(dāng)時賬務(wù)處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當(dāng)用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務(wù)費,該如何進行貝長務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項,我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分攤,借:長期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款 分攤的時候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05
老師,你好,銀行存款季度利息只有1. 16元,沒有設(shè)財務(wù)費用科目,可以直接沖減管理費用嗎?
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2020-07-14
收到政府的專項補貼,除了有專項用途的資金撥付文件,政府對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對該資金所發(fā)生的支出單獨進行核算,單獨核算是什么意思
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2017-04-21
我家人開的公司法人不能自己做財務(wù)負責(zé)人,其讓我注冊做公司負責(zé)人,但是我沒會記證和從業(yè)資格,請問這樣可以嗎
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2019-04-22
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費用貸其他應(yīng)收款呢?
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2020-11-09
私立醫(yī)院 使用的會計準(zhǔn)則?另外私立醫(yī)院固定資產(chǎn)的管理方法及賬務(wù)處理?
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2022-08-19
管理會計第二章關(guān)于年金的計算看了多次都理解不了,有什么好的方法沒
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2021-01-23
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費18244.5元,全部記入管理費用填資產(chǎn)負債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5,是這樣嗎?
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2019-03-29
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12