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你好老師,也許招待費(fèi)按營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的千分之五扣除嗎
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2023-02-28
辦公室購(gòu)買(mǎi)煙和水計(jì)入辦公費(fèi)還是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2018-01-26
廚房購(gòu)買(mǎi)用于招待用的調(diào)料應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
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2018-11-29
老師,在籌建期發(fā)生的招待費(fèi),是不是可以列入開(kāi)辦費(fèi)?
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2019-04-28
母公司員工到子公司吃午飯,算福利還是業(yè)務(wù)招待呢
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2023-11-14
在海鮮店充的儲(chǔ)值卡,用來(lái)招待客戶的,寫(xiě)什么科目???
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2018-06-30
是一般納稅人,餐飲招待費(fèi)專用發(fā)票不能稅前抵扣么
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2018-09-19
出差人員拿餐票報(bào)賬,應(yīng)計(jì)入差旅費(fèi),還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
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2018-07-23
總部領(lǐng)導(dǎo)的車(chē)票、住宿和餐費(fèi)進(jìn)到差旅費(fèi)還是招待費(fèi)?
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2018-11-26
招待客人,開(kāi)的房費(fèi),住宿服務(wù)6%的專票,進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
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2016-11-09
辦招待買(mǎi)的禮品,取得的專票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2020-05-09
公司采購(gòu)人員在KTV招待可以開(kāi)發(fā)票回來(lái)做賬報(bào)銷(xiāo)吧?
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2019-05-06
送給客戶的化妝品計(jì)入招待費(fèi)里,涉及個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-19
老師, 例如今年3月份入的去年的招待費(fèi)發(fā)票 ,20年管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)是50000元,這比招待費(fèi)記以前年度損益調(diào)整是2000元,這個(gè)怎么填?賬載金額和稅收金額,假如不超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的千分之五,我填費(fèi)用調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候賬載金額填50000,表自動(dòng)算出了稅收金額50000*60%=30000元,那這個(gè)2000怎么填表,也屬于20年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊
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2021-04-30
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的接待人數(shù)跟來(lái)訪人數(shù)是否有限制?是否需要按照1比3的比例來(lái)進(jìn)行?
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2018-12-04
老師,我去年有比招待費(fèi)計(jì)入待攤費(fèi)用里了,這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整,可以把分錄講講嗎?
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2019-05-08
(1)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額=1590(萬(wàn)元) (2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=5(萬(wàn)元) 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=80(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生30萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=15(萬(wàn)元) (3)廣告費(fèi)扣除限額=900(萬(wàn)元) 廣告費(fèi)調(diào)增所得額=150(萬(wàn)元) (4)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=30(萬(wàn)元)>15(萬(wàn)元) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額=10(萬(wàn)元) (5)公益性捐贈(zèng)扣除限額=190.8(萬(wàn)元),實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈(zèng)100萬(wàn)元,可以據(jù)實(shí)扣除,無(wú)需調(diào)整。直接捐贈(zèng)和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額=11(萬(wàn)元) (6)可以扣除的利息費(fèi)用=30(萬(wàn)元),應(yīng)納稅調(diào)增=22.5(萬(wàn)元)。 (7)相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的,因此納稅調(diào)減15萬(wàn)元。 (8)2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬(wàn)元。 理由:企業(yè)在2018
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2021-12-19
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面列支的招待費(fèi)、福利費(fèi)需要調(diào)整嗎
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師,在企業(yè)填報(bào)匯算清繳時(shí)候,在填報(bào)招待費(fèi)用發(fā)現(xiàn),年度收入的0.005和就按發(fā)生額的0.6后的費(fèi)用得到,前者的數(shù)額比后者的數(shù)額要小,所以就根據(jù)年度收入的0.005算稅前扣除的招待費(fèi)。是這樣理解的吧?那如果在填報(bào)的時(shí)候我沒(méi)將招待費(fèi)用列支,也就是招待費(fèi)是0,所得稅就不會(huì)調(diào)增,這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查到嗎,他是怎么稽查到的
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2023-04-13
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)費(fèi)的概念,只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?是否有延伸點(diǎn)
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2019-06-26