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員工從A公司調(diào)去B公司出工資,個稅要怎樣計?能把累計應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計嗎?AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機構(gòu),B,C為分支機構(gòu),季度預(yù)繳時,總機構(gòu)利潤50,B利潤20,C利潤10,那匯總分配時,A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
想問下,2019年年度虧損,2019年匯算清繳年度虧損,2020年第一季度盈利交了8000多的所得稅,第二季度也是盈利,也要交企業(yè)所得稅,想問下,2019年匯算清繳年度虧損要退企業(yè)所得稅,那2020年盈利是不是可以彌補虧損?我第一季度是不是多交了企業(yè)所得稅?
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2020-07-08
企業(yè)2012年2013年虧損,在2018年清理申報2017年企業(yè)所得稅時,抵扣清繳多交稅款,于2018年退企業(yè),所退企業(yè)所得稅款怎么處會計分錄。
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2019-01-16
自2015年9月8日起,個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的上市公司股票,持股期限超過1年的,股息紅利所得暫免征收個人所得稅。股票轉(zhuǎn)讓所得暫不征收個人所得稅。 請問不滿一年的怎樣征稅?
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2019-04-25
取得A公司在B公司的股權(quán),當(dāng)時約定的是17年上半年的分紅給A公司,股本里直接包括17年全年的分紅,現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)給B公司17年上半年分紅,這個是要沖減股本嗎?
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2018-09-18
請教:計算B公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額,為什么沒有調(diào)甲公司支出80-70的部分?
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2019-09-28
企業(yè)所得稅a類和b類適用什么企業(yè),有規(guī)定嗎?實務(wù)是怎么判斷用哪種的?
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2018-08-30
問大家個事,年度終了,需要申報的工作除了個稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)工商年檢的申報,還有別的需要做年報的工作嗎?
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2022-05-05
您好,老師,我想請問一個問題,一個上市公司,計提了大額度的壞賬,同時又計提了遞延所得稅資產(chǎn)和沖減少當(dāng)期的所得稅費用,最到到了12月份的時候,沖得使得所得稅費用為負(fù)數(shù)了,這樣應(yīng)該怎么調(diào)整呢?或者說問題一:當(dāng)年度計提的壞賬金額較大,導(dǎo)致利潤總額為虧損 問題二:沖減了所得稅費用,從而使得當(dāng)年度所得稅費用為負(fù)數(shù)了,原則上利潤為負(fù),則當(dāng)年度所得稅費用為0,改怎么調(diào)勒
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2020-01-09
5月做2019年度匯算清繳時,需要退所得稅70萬,退稅沒有去做申請,想著留著抵2020年的所得稅,2020年第一季度虧損,不涉及企業(yè)所得稅,第二季度利索總額本年累計數(shù)為200萬,涉及所得稅50萬,在做二季度所得稅申報界面,為什么不能帶出已繳納所得稅70萬的金額,還是顯示需要繳納50萬所得稅。怎么處理
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2020-07-11
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
計提了這個季度的附加稅、工資,然后這個季度不需要交企業(yè)所得稅。小規(guī)模公司,然后是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,最后賬務(wù)處理今年的是不是就算結(jié)束了
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2019-01-08
季度所得稅去年多提了900多,,今年初實際繳納完以后,發(fā)現(xiàn)科目里沒有以前年度損益調(diào)整啊,用什么分錄做啊
1/188
2022-04-18
您好,請問我有以前年度虧損,為什么19年第一季度申報企業(yè)所得稅時,沒有彌補,預(yù)繳了稅款
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2020-01-06
請問:所得稅季報,營業(yè)收入53000,成本17500,利潤35500.報表自動出來以前年度虧損自動出來35500,為什么會出來這個數(shù)字,這樣就不用就不用交稅了嗎
1/556
2019-07-09
本期需要交納的所得稅被以前年度虧損彌補了,本期還需要做所得稅的分錄么?我不知道以前年度有虧損,先報了財務(wù)報表再報的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表還需要重新報吧?因為本期多了一個所得稅的分錄對么?
1/722
2018-07-09
以前年度的所得說沒有計提,應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目還是直接記在本年度的所得稅費用影響當(dāng)年利潤合適?
2/809
2021-05-10
以前年度虧損沒有彌補完,還有預(yù)交稅費是不是就不用計提所得稅了
1/568
2018-10-11
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