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公司注冊資本500萬,實際才收到280萬,我做賬實收資本怎么做呢?之前印花稅已交了的。
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2018-06-28
收到丙公司投入的機械設(shè)備一套,原值270000元,雙方協(xié)商作價250000元,機械設(shè)備已交付使用
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2022-04-17
18年發(fā)票失控了,專管員讓進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出了已交稅,那18年的年報還需要更改嗎
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2020-01-13
暫估的成本費用,匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增交稅了,賬上的應(yīng)付賬款—暫估怎么處理呢
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2020-05-19
10月份建筑服務(wù)跨地市預(yù)繳申報,少申報了開票金額 稅款已交還能更正嗎,如何更正
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2024-11-10
夫妻離婚,共同房產(chǎn)過戶到另一方,怎么操作可以少交一點錢?已經(jīng)在不動產(chǎn)登記處了
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2019-06-06
事業(yè)單位房屋 建筑物已交付使用,尚未辦理竣工決算,應(yīng)估價入賬,賬務(wù)處理該如何做?
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2018-10-18
有兩個員工這個月初辭職的,但是社保已經(jīng)交了,也沒有工資在這里,這是要怎么做賬
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2017-02-08
老師,我的減免所得稅161684.15系統(tǒng)咋算的,還有實際已交所得稅3925.83從哪來,在哪里可以查到
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2019-07-06
五月份匯算清繳補交了2500企業(yè)所得稅,當(dāng)月分錄已經(jīng)做了,報表中需要調(diào)整哪些數(shù)據(jù)
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2018-06-07
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票,分錄如下:借:庫存商品 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進項)貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
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2018-08-06
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2022-04-01
發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,請教一下,發(fā)起人持有公開發(fā)行新股前已經(jīng)發(fā)行的股份自公司股票 這句話什么意思,幫忙通俗解釋下
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2022-07-21
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我想咨詢一下,個人所得稅app申報提交之前顯示應(yīng)繳納稅額為0,申報提交之后,顯示本次申報已將納稅額0,下面的綜合所得年度匯算申報明細里 顯示應(yīng)納稅額400多 已繳稅額400多,這是什么意思啊,不明白啊
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2023-03-20
企業(yè)取得交易性金融資產(chǎn)所支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的多債券利息應(yīng)不應(yīng)該確認為應(yīng)收項目構(gòu)不構(gòu)成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額 對這問題有疑問
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2019-02-19
我公司收到進項發(fā)票已經(jīng)認證了,對方公司不小心給作廢了,分錄已做了借:原材料100,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)16貸:應(yīng)付賬款116?,F(xiàn)在怎么處理?1.分錄上怎么做?2.報表上怎么做?3.發(fā)票是否要退給對方公司?
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2018-05-24
在嗎? 有個問題想請教下你 公司14年購入奔馳一輛,原價30萬,發(fā)票已抵扣,現(xiàn)處理了,已提折舊14.55萬,我?要做固定資產(chǎn)清理,那不是收益要交增值稅?按17%交嗎?不是有個銷售二手物品4%計征稅費減半征收嗎?有誰知道
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2016-12-06
老師,您好。個體戶今年一季度做了定期定額36萬,實際開票金額28萬,交了個人經(jīng)營所得稅 ,已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明,工商也已注銷,今天接到稅務(wù)專管員電話說要補交核定征收36萬的增值稅3600,這是否合理,
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2023-04-12
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票,已經(jīng)交了兩萬稅款,作廢的當(dāng)月沒有其他的抵扣,這個月就抵扣了,上個月賬上就有應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項30000 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項10000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20000 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20000,貸-應(yīng)交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
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