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老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12
老師,你好歸還長期借款不明白。 長期借款在最后一期歸還的只有本金和應(yīng)付利息,為啥還會出現(xiàn)在建工程/制造費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用,長期借款利息調(diào)整在計提的時候已經(jīng)平調(diào)了?
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2023-05-05
老師,我請教一下有關(guān)專項應(yīng)付款的賬務(wù)處理問題,撥入借:銀行 貸:專項應(yīng)付款 發(fā)生費(fèi)用時是借:固定資產(chǎn) 、原材料、相關(guān)費(fèi)用 貸:銀行、現(xiàn)金,還是直接借:專項應(yīng)付款 貸:銀行、現(xiàn)金
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2017-12-26
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師票據(jù)貼現(xiàn)一般借銀行存款,借財務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù),哪種情況會出現(xiàn)貸財務(wù)費(fèi)用
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2020-03-09
老師,可以借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報銷時用于辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公戶收到利息,借:銀行存款貸:財務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用(紅字)保存顯示借貸方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
請問現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對嗎? 財務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計入【財務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計入借方,不能計入貸方,對嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時小票沒做帳,這個油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
用2,3月份多交社保費(fèi)用,沖抵人力資源服務(wù)費(fèi) 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸 管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) 沖抵個人部分 借管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)(負(fù)數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費(fèi)用-社會保險費(fèi) ???
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2020-05-20
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細(xì)科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
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2022-04-25
T3中的預(yù)收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
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2018-03-07