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(1) 3日,從南豐公司購(gòu)入A材料20 000元,增 值稅稅率為13%,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)800元,所有款項(xiàng)均 以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),該 批材料的計(jì)劃成本為18800元。 (2) 4日,公司采購(gòu)員王劍出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)前期預(yù) 借的差旅費(fèi)(預(yù)借2500元).實(shí)際報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)2 300元,余額歸還財(cái)務(wù)。 (3)6日,收到購(gòu)貨單位前欠貨款50000元,存 入銀行。 (4) 10日,以銀行存款償付前欠供應(yīng)單位款項(xiàng)80000 (5) 15日,從銀行提取現(xiàn)金90 000元,準(zhǔn)備發(fā) 放工資。(6) 15日,以現(xiàn)金支付職工工資90 000元。(7)16日,公司用銀行存款購(gòu)買(mǎi)辦公用品3 350元,其中管理部門(mén)2 350元,車(chē)間1000元。(8) 17日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料計(jì)劃成本共計(jì)9500 元,其中用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品4 000元,用于生產(chǎn)乙產(chǎn) 品2000元,車(chē)間一般耗用1500元,企業(yè)管理部 門(mén)耗用2 000元,該批原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差 異率為+1%(9)18日,從銀行取得短期借款70 000元,存入銀行。 (10)20日,出售產(chǎn)成品給宇峰公司,其中甲產(chǎn) 品5000件,每件售價(jià)80元,乙產(chǎn)品3500件
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2023-03-31
向天寶公司購(gòu)入甲材料一批,計(jì)價(jià)40,000元,增值稅額5,200元,材料驗(yàn)收入庫(kù),貨款未付。 (2) 、領(lǐng)用甲材料90,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用60,000元, 車(chē)間領(lǐng)用20,000元,行政管理部門(mén)領(lǐng)用10,000元。 (3) 、向銀行借入短期借款100,000元存入銀行。 (4) 、以現(xiàn)金暫付職工劉濤差旅費(fèi)2,000元。 (5) 、以銀行存款償還前欠甲公司材料款40,000元。 (6) 、收到順發(fā)單位投入資金60,000元存入銀行。 (7) 、收回億達(dá)公司前欠貨款24,000元存入銀行。 (8) 、從銀行提取現(xiàn)金2,000元以備發(fā)工資。 (9) 、賒銷(xiāo)產(chǎn)品,售價(jià)80,000元,增值稅額10,400元,款項(xiàng)暫未收。 (10) 月末計(jì)提職工工資,其中安裝工程人員工資100,000元,生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資200,000元,車(chē)間管理人員工資30,000企業(yè)管理人員工資80,000元。 (11) 、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期制造費(fèi)用。 (12) 、月末當(dāng)期在產(chǎn)品全部完工入庫(kù)。 (13) 、月末計(jì)提短期借款當(dāng)月利息2000元。 (14) 、月末結(jié)轉(zhuǎn)已售商品的成本50,000元。 、月末結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益類(lèi)科目進(jìn)“本年利潤(rùn)
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2023-11-09
企業(yè)2018年1月份發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): ①用銀行存款購(gòu)買(mǎi)材料 50 000 元,材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 ②從銀行借人短期借款 80000 元,直接償還應(yīng)付賬款 ③用銀行存款償還短期借款 100 000 元。 ④收到投資者追加投資500 000 元,存人銀行。 ⑤本期生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料 100 000 元。 ⑥經(jīng)批準(zhǔn),將資本公積 300 000 元轉(zhuǎn)為實(shí)收資木 ⑦用銀行存款 200 000 元購(gòu)買(mǎi)不需安裝的設(shè)備一臺(tái)。期末余額怎么算
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2022-11-06
老師你好 我想問(wèn)的是cif報(bào)關(guān) 我在確認(rèn)收入是直接轉(zhuǎn)化成fob,借:應(yīng)收賬款-客戶(hù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)付賬款-海運(yùn)公司
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2019-08-04
老師你好,我們公司自助研發(fā)軟件產(chǎn)品,現(xiàn)在已經(jīng)可以上線出售,無(wú)形資產(chǎn)的入賬價(jià)值現(xiàn)在主要由研發(fā)人員工資和社保和一些研發(fā)支出組件的購(gòu)買(mǎi),其他如房租之類(lèi)的都計(jì)入費(fèi)用化支出,現(xiàn)在還需要評(píng)估價(jià)值才能從研發(fā)支出轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)嗎?
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2019-06-17
老師 我剛接手一個(gè)公司 有幾個(gè)人在搞研發(fā) 我想知道什么行業(yè)的企業(yè)可以用研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 的會(huì)計(jì)科目
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2016-03-18
公司是高新企業(yè),這能入研發(fā)支出–費(fèi)用化支出嗎
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2020-01-08
軟件開(kāi)發(fā)階段技術(shù)人員工資是否為研發(fā)支出費(fèi)用化?月末怎么處理?一年以后軟件做好出售時(shí)會(huì)計(jì)憑證怎么做?
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2018-07-26
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶(hù)折成人民幣100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬(wàn)。也收了。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶(hù),如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒(méi)成本。
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2019-05-24
研發(fā)支出費(fèi)用化支出一定要通過(guò)成本科目研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,轉(zhuǎn)至損益類(lèi)科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用下嗎?還是可以直接記賬計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,不通過(guò)成本科目轉(zhuǎn)。T+系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不了?
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2021-12-16
公司向個(gè)人借款,有借款合同,利息費(fèi)用能做可以扣除嗎?
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2017-11-07
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
企業(yè)之間借款怎么做分錄,還用短期借款這個(gè)科目嗎?我企業(yè)借甲企業(yè),直接做:借銀行存款貸其它應(yīng)付款可以嗎?
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2023-03-16
股票發(fā)行費(fèi)用沖減資本公積一股本溢價(jià),甲公司應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為: 借:其他貨幣資金30042.5 貸:股本5000 資本公積一股本溢價(jià)25042.5[(6.1*5000)*(1-1.5%)-5000] 為什么借方是其他貨幣資金,不是存出投資款或者銀行存款?
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2022-07-13
公司4月預(yù)付了房租100 沒(méi)收到發(fā)票 直接做分錄借管理費(fèi)用100 貸銀行存款100 7月又預(yù)付一筆房租借預(yù)付賬款300貸銀行存款300因?yàn)闆](méi)收到票8月沖銷(xiāo)了第一筆借:管理費(fèi)用-100銀行存款—1003.更正借:預(yù)付賬款100貸:銀行存款100結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)—100貸:管理費(fèi)用—100這個(gè)到底要不要沖銷(xiāo)呢,還是都記管理費(fèi)用,等發(fā)票來(lái)了把發(fā)票付在屏證后邊我們是專(zhuān)票
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2018-10-12
去年的短期借款利息,沒(méi)記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,誤記入短期借款的借方,今年如何調(diào)賬? 所得稅用調(diào)整嗎?
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2020-02-02
長(zhǎng)期應(yīng)付款和長(zhǎng)期借款有什么區(qū)別?什么情況用
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2022-01-03
公司貸款購(gòu)車(chē),分期3年付款,是長(zhǎng)期借款還是長(zhǎng)期應(yīng)付款合適?
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2017-12-09
長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期應(yīng)付款什么區(qū)別呀
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2017-12-23
駕校企業(yè)繳納了2021-2023年房租,只開(kāi)了2021年發(fā)票。怎么做賬?是不是應(yīng)該 第一步: 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(有票) 借預(yù)付賬款(無(wú)票),貸銀行存款。 第二步:每月分?jǐn)傋饨?,借管理費(fèi)用及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。 第三步:明年票到再做 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(票到部分),貸預(yù)付賬款
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2021-03-29