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普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-29
增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-27
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-18
請問, 小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票時(shí)已經(jīng)繳納城建稅,但在填增值稅申報(bào)表時(shí)無處填寫已繳納的城建稅,顯示還要再繳一遍城建稅,請問老師如何處理,謝謝
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2020-01-10
我國企業(yè)購入國外的咨詢服務(wù)支付費(fèi)用20萬元,增值稅由我國承擔(dān),那么我國企業(yè)要代扣代繳1.2萬元的增值稅,但是這個(gè)增值稅為什么不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?這是2019年cpa稅法的一道題目
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2020-05-29
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺,取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票。“要求:計(jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。
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2020-03-30
某商店為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年11月該商店發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售小家電取得含增值稅銷售額3090元,開具了普通發(fā)票;(2)購進(jìn)一批辦公用品,支付貨款3000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額510元。(3)3月銷售辦公用品取得含稅銷售額5150元,開具了普通發(fā)票;銷售給一般納稅人電腦兩臺,取得不含稅銷售額9000元,增值稅銷項(xiàng)稅額270元,由稅務(wù)所代開增值稅專用發(fā)票。“要求:計(jì)算該商店11月份增值稅應(yīng)納稅額。 于 2020-03-30 15:39 發(fā)布
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2021-12-25
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯(cuò)了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來對方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務(wù)局開錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
增值稅一般納稅人簡易征收的 這個(gè)月的資源稅申報(bào)表里面出了個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人減免性質(zhì)代碼,能不能選擇這個(gè)代碼減免?
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2019-02-21
請問為購貨單位代墊運(yùn)費(fèi)的產(chǎn)生的增值稅是由賣方墊付然后向買方收回嗎?如果這樣,為什么代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅不計(jì)入應(yīng)收賬款
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2023-03-24
老師您好,我們建筑公司請了一個(gè)包工頭做工程10萬,沒辦法給我們提供發(fā)票。我可以 1.做成工資表形式:對方提供人員名單,我們代扣個(gè)稅。請問個(gè)稅金額多少呀?2.代開發(fā)票:開工程款發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免稅,那我需要付印花稅嗎?還有代扣代繳個(gè)稅怎么計(jì)算呀?請問這兩種方案可行嗎?這樣操作以后還會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-06-18
老師好,我外行不太清楚專有名詞有沒有說錯(cuò),說錯(cuò)了的話不好意思!大概情況是這樣:單位租房,租的個(gè)人住宅區(qū)房屋,增值稅專用稅率4.44%,個(gè)人代開發(fā)票稅率1.5%,月租金2800,領(lǐng)導(dǎo)讓我開三個(gè)月的,也就是金額8400,但是開票上的金額填多少我不會呀,增值稅征稅率0.05,請問我開票金額該填多少?
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2021-12-13
攜程網(wǎng)上代訂機(jī)票,選擇開具的增值稅電子普通發(fā)票,發(fā)票上的稅收分類編碼寫的是“”經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)“”,這種發(fā)票不可以抵稅,那開成什么樣的發(fā)票可以抵稅呢
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2020-04-24
想請教你一個(gè)問題:外出經(jīng)營的公司,發(fā)票稅務(wù)局已代開,增值稅和附加稅已交,那增值稅的申報(bào)表如何填列?我怎么填都申報(bào)不成功
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2017-01-14
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。可以借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
1/1669
2019-04-02
小規(guī)模讓稅局代開專票當(dāng)時(shí)就要交稅給稅局吧,代開普票當(dāng)時(shí)不用,增值稅季報(bào)的時(shí)候不超過9萬就不用交稅,這個(gè)9萬包括開代開專票的數(shù)據(jù)嗎?是不是代開專票小規(guī)模就一定交稅,沒有這個(gè)9萬的限額
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2018-07-24
小規(guī)模納稅人2022年7月向稅局代開專票并繳納增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅后,現(xiàn)向稅局作廢已代開的專票,請問待退增值稅會計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款;待退城市維護(hù)建設(shè)稅,借:稅金及附加,貸:銀行存款,同時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:稅金及附加。以上分錄是否正確。 〈
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2022-07-31
我公司是建筑施工單位小規(guī)模,九月在異地稅務(wù)局代開了兩張建筑安裝專用發(fā)票,現(xiàn)增值稅申報(bào)表上,顯示了稅務(wù)局代開專用發(fā)票不含稅銷售額135588.78,但是稅款計(jì)算部分15行-24行都是藍(lán)色填不進(jìn)數(shù)字,也沒顯示我公司在異地交的增值稅額,請問增值稅額怎么申報(bào)
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2016-10-17