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以前年度損益的調(diào)整只有在所得稅匯算清繳的時(shí)候才能用嗎,要是以前年度都虧的,本年第一季度有利潤的話,那所得稅要繳納嗎
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2017-09-17
老師,現(xiàn)在8月份了,屬于所得稅匯算清繳后了,那現(xiàn)在再調(diào)整以前年度損益科目,那影響的是去年的損益還是今年的損益?
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2019-08-13
工商年報(bào)和所得稅清算及社保清算的截止時(shí)間是什么時(shí)候
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2019-09-26
老師,我年報(bào)還有筆“所得稅費(fèi)用21.21”,要填寫在匯算清繳-所得稅這個(gè)表格哪里,不然這個(gè)表格數(shù)據(jù)不一樣
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2024-05-20
匯算清繳電子報(bào)稅,操作方法是什么?沒做過
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2019-03-14
.【計(jì)算分析題】ABC公司只生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品,其總成 本習(xí)性模型為y=1000000+4x。假定該公司2008年度 品銷售量為100萬件,每件售價(jià)為6元,每股收益為1.2 元;按市場預(yù)測2009年產(chǎn)品的銷售數(shù)量將增長10%,固 定生產(chǎn)經(jīng)營成本和單位邊際貢獻(xiàn)不變,不增發(fā)新股, 得稅稅率不變。要求: (1)計(jì)算2008年的邊際貢獻(xiàn)總額; (2)計(jì)算2009年預(yù)計(jì)的邊際貢獻(xiàn)總額; (3)計(jì)算2009年的經(jīng)營杠桿系數(shù); (4)計(jì)算2009年息稅前利潤增長率; (5)假定公司2008年利息費(fèi)用20萬元,預(yù)計(jì)2009年不變,且無融資租賃租金和優(yōu)先股,計(jì)算2009年財(cái)務(wù)杠系數(shù)和復(fù)合杠桿系數(shù)以及每股收益。
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2022-05-01
今年補(bǔ)交匯算清繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用1784,6月季報(bào)時(shí)沒有填要不要記在利潤表的所得稅費(fèi)用欄
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2019-10-17
企業(yè)所得稅表中的以前多繳在本期抵扣所得稅額,這個(gè)可不可以填上年度多繳納的所得稅額(還未做匯算清繳)
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2017-04-17
雙軟企業(yè),假如2019年12月盈利,享受企業(yè)所得稅兩免三減半優(yōu)惠政策 ,請問具體怎么需要怎么操作,需要備案嗎
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2019-11-08
看到新政策:納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時(shí)申請退稅,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。這意思是以前年度虧損不能累計(jì)到下一年度了嗎
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2022-01-16
季報(bào)不用交所得稅但是要預(yù)交所得稅怎么操作呢
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2017-01-16
老師你好, 1、納稅申報(bào)表與稅盤之間出現(xiàn)1角差異,調(diào)整入營業(yè)外支出,請問這個(gè)能在企業(yè)所得稅匯算清繳稅前扺扣?如能,是在A105000,行30填寫? 2、支付材料款給供貨商,供應(yīng)商沒有發(fā)票提供給我公司,請問調(diào)增填A(yù)105000表哪一欄?
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2023-05-08
與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的罰款做營業(yè)外支出,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候是不是要調(diào)整?老師
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2021-01-29
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是把2020年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表原模原樣填上去即可?
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2021-04-14
在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳中,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表中,累計(jì)折舊、攤銷額和稅收折舊攤銷額有什么區(qū)別,怎么填寫?
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2024-04-29
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 包括什么?我們公司給養(yǎng)老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢(這些錢都沒有任何發(fā)票和收條),是否屬于匯算清繳中的營業(yè)外支出中的捐贈支出 ?
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2023-05-16
你好,想咨詢一下,企業(yè)2021年度處置固定資產(chǎn)了,財(cái)務(wù)報(bào)表中固定資產(chǎn)原值年初數(shù)和年末數(shù)有變動,在填報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),A105080表中,這個(gè)固定資產(chǎn)原值按照哪個(gè)數(shù)填?年初數(shù)還是年末數(shù)? 1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【6697345.12】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【6278761.05】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí) 我按照年初數(shù)填的,但它風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)會跳出這個(gè)提示。
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2022-05-23
老師,我在填報(bào)21年企業(yè)所得稅匯算清繳申請表,A105080表的帳載金的額累計(jì)折舊、攤銷額和稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額,是不是應(yīng)該是一樣的?請問科目余額表里的這兩個(gè)數(shù)相加填入稅收金額的累計(jì)折舊、攤銷額里對嗎?(本年累計(jì)發(fā)生額的借方余額,是因?yàn)橐郧澳甓裙潭ㄙY產(chǎn)的年限太高做的調(diào)整)
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2022-05-09
6居民個(gè)人劉某為中國境內(nèi)甲公司員工,本年度收入情況如下:1)?每月取得甲公司支付的稅前工資、薪金收入15 000元,專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)8000元;2)?為境內(nèi)乙公司提供設(shè)計(jì)全年取得勞務(wù)報(bào)酬共計(jì)48 000元;3)?出版小說一部,全年取得境內(nèi)丙出版社支付的稅前特許權(quán)的稅前稿酬收入共計(jì)30 000元;4)?全年取得境內(nèi)丁公司支付的稅前特許權(quán)使用費(fèi)收入共計(jì)20 000元 甲公司、乙公司、丙出版社、丁公司已經(jīng)為劉某代扣代繳了個(gè)人所得稅共計(jì)16 800元。 要求計(jì)算: ① 計(jì)算劉某本年綜合所得的應(yīng)納稅所得額 ② 計(jì)算劉某本年綜合所得的個(gè)人所得稅。 ③ 計(jì)算劉某本年綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)繳(退)的個(gè)人所得稅。
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2020-06-19
22年補(bǔ)繳以前年度的城鎮(zhèn)土地使用稅,做賬計(jì)入以前年度損益,現(xiàn)在做22年的企業(yè)所得稅匯算清繳,需要調(diào)整哪個(gè)申報(bào)表嗎
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2023-05-28