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公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
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2018-03-14
企業(yè)注銷前借法人的錢還不了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是不是要上所得稅?企業(yè)是按收入核定征收所得稅?
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2017-12-01
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
1.某食品加工企業(yè)為小規(guī)模納稅人,適用增值稅征收率為3%。2月份取得含稅銷售收入46960元;直接從農(nóng)戶購入農(nóng)產(chǎn)品價(jià)值6400元,支付運(yùn)輸費(fèi)600元,當(dāng)月支付人員工資3460元,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為 為什么農(nóng)產(chǎn)品不是按照百分之九扣除率計(jì)算的?
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2019-12-24
請(qǐng)問下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
你好 自然人稅收管理系統(tǒng)登錄提示非法參數(shù)
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2019-09-12
全年賬的銷售收入比增值稅申報(bào)表的匯總收入少一分錢,這個(gè)調(diào)整分錄怎么做呀 但是如果按著調(diào)整收入,調(diào)整增值稅的做法,增值稅又不對(duì)了,現(xiàn)在的做法,增值稅是和增值稅申報(bào)表的稅收是一樣的
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2019-01-08
增值稅主表上企業(yè)信息改不了嗎?我地址錯(cuò)了怎么改不了
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2016-12-05
老師我們是小規(guī)模納稅人民辦非企業(yè)不收增值稅,季度超過45萬也沒有收,是不是年終以后也不會(huì)收,后期會(huì)不會(huì)征收
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2022-03-24
老師,物管費(fèi)3月交的,4月才收到發(fā)票,收到票可以直接附在3月憑證后面可以塞,分錄,借:管理費(fèi)用。 貸:銀行存款
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2021-04-02
各位老師!請(qǐng)問稅務(wù)師會(huì)計(jì)與財(cái)管里面關(guān)于其他債權(quán)投資減值的分錄是 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 我不理解的是,信用減值損益是損益表借方會(huì)導(dǎo)致利潤減值,而其他綜合收益是資產(chǎn)負(fù)責(zé)表所有者權(quán)益貸方表示增加 那么問題是,既然損失增加了,為什么所有者權(quán)益還增加呢?這不是不符合會(huì)計(jì)恒等式嗎?
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2023-05-26
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。
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2019-10-17
該被投資單位當(dāng)前屬期已認(rèn)定為定期定額征收,請(qǐng)通過核心征管的定期定額申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)
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2020-01-07
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場,合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
請(qǐng)問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅,2018年2月開了一張簡易征收的稅票,產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎?
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2019-01-10
1.一般納稅人增值稅計(jì)算應(yīng)注意哪些問題。2.納稅人沒收逾期未退還包裝物的押金,應(yīng)如何進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅核算。3.談?wù)剬?duì)所學(xué)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的理解和收獲
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2020-06-26
餐飲管理行業(yè),旗下有加盟的品牌,餐飲管理公司的收入就是加盟費(fèi)和管理費(fèi),對(duì)嗎?第二問,那些加盟商,他們是獨(dú)立的法人公司或者是獨(dú)立的個(gè)體工商戶,自負(fù)盈虧,對(duì)嗎?
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2018-03-24
單選題) 選題)若企業(yè)為勞務(wù)派遣的企業(yè),可以通過 參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方 式,選擇稅負(fù)較小的征稅方式。 全額征收(征收率10%)和差額征收(征收 率5%) B 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率10%) 全額征收(征收率1%)和差額征收(征收 率5%) 全額征收(征收率5%)和差額征收(征收 率1%)
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2022-06-05