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老師,為什么個(gè)人給公司開具的租車費(fèi)發(fā)票,增值稅是免稅的,那么個(gè)人給公司開覺(jué)得技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,增值稅是按照1%征收的???
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2024-07-22
商砼企業(yè)增值稅按3%簡(jiǎn)易征收的話,增值稅按照3來(lái)交稅,材料發(fā)票水泥沙石子就都不能抵扣了,但是可以全額下成本,減免所得稅吧
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2019-06-04
增值稅有復(fù)合計(jì)征嗎
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2018-03-20
那個(gè)年應(yīng)征增值稅銷售額50以下的是屬于小規(guī)模,這個(gè)50萬(wàn)是指含稅的嗎
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2017-11-17
老師?請(qǐng)問(wèn)納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品是按幾個(gè)點(diǎn)征收增值稅
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2022-02-11
您好,融資租賃售后回租業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)繳納的增值稅可以即征即退嗎
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2020-06-18
10月開具簡(jiǎn)易征收的發(fā)票3%的,這個(gè)月紅沖掉。但是做賬系統(tǒng)中自動(dòng)把銷售稅額紅沖掉了 導(dǎo)致做賬系統(tǒng)中銷售稅額和增值稅申報(bào)系統(tǒng)中的金額不一致
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2017-12-06
保險(xiǎn)營(yíng)銷員怎么征個(gè)稅 還征收增值稅嗎
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2019-01-16
小規(guī)模企業(yè),月銷售不超過(guò)10萬(wàn),免增值稅,附加稅也減免嗎? 月銷售超過(guò)10萬(wàn),季度不過(guò)30萬(wàn),公司是按月申報(bào),可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-06-02
老師貿(mào)易型的出口企業(yè)開的出口發(fā)票在增值稅主表里面填在免稅銷售額這一欄,還是填在免抵退辦法出口銷售額這一欄
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2020-03-26
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是貿(mào)易型企業(yè),有一筆境外服務(wù)收入,增值稅納稅申報(bào)主表是填免,抵,退出口銷售額欄還是填免稅銷售額欄呢?
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2020-07-03
開其他現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為6%,但公司之前開廣告制作都是3%,季報(bào),小微企業(yè),都免征增值稅的咯,那現(xiàn)在6%開票的話那不是要在開票系統(tǒng)選擇6%的來(lái)開?
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2017-07-12
個(gè)體工商戶小規(guī)模,如果是按核定征收的,如果是季度45萬(wàn)以下,免增值稅和附加稅,那么個(gè)稅是核定的,假設(shè)是貿(mào)易類的,是開3%稅率的商品嗎
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2021-11-19
老師,你好我想問(wèn)一下在疫情期間捐贈(zèng)的酒精是免征增值稅的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么下?這個(gè)銷項(xiàng)稅額還用下嗎
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2020-04-12
在校大學(xué)生兼職,是否可以用工資表作為內(nèi)部憑證,提供身份證信息等,稅前抵扣。 或者,走勞務(wù)報(bào)酬,免征增值稅,還需要代開發(fā)票嗎
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2022-04-13
您好,我們是小規(guī)模小微企業(yè),以前申報(bào)增值稅時(shí)只填寫主表,附表都是0。 今天申報(bào)提示要填寫減免稅明細(xì)表,第4列提醒主表第18欄,根據(jù)提示錄入數(shù)據(jù)后,又提示要填寫第15和16欄,如下圖 15和16欄無(wú)法輸入,且我們不是核定征收,是查賬的
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2022-04-08
農(nóng)業(yè)企業(yè)免征增值稅,收到的專用發(fā)票都要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?比如購(gòu)買電腦打印機(jī),購(gòu)買機(jī)器設(shè)備
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2017-04-09
疫情期間,廣告服務(wù)行業(yè)有什么優(yōu)惠稅收政策,是不是只免增值稅?小規(guī)模個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)查賬征收的
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2020-04-07
園林綠化苗木自產(chǎn)自銷苗木,已備案免征增值稅,他的賬務(wù)處理,就是從采購(gòu)-銷售-到結(jié)轉(zhuǎn)成本,比如說(shuō)采購(gòu),從個(gè)人手中采購(gòu),無(wú)發(fā)票,可以用入庫(kù)單和現(xiàn)金支付憑證記賬嗎?
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2017-06-28
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來(lái)算的,跟我賬上的稅對(duì)不上,怎么辦呀?
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2020-01-09