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留底留底稅額只能退增量稅額嗎?
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2023-03-22
一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及留抵稅額,轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目后,只有轉(zhuǎn)到成本費(fèi)用里核算才行嗎。若直接轉(zhuǎn)賣給這家小規(guī)模納稅人,用于抵扣進(jìn)項(xiàng),這種可以操作嗎?
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2018-07-26
某酒店為增值稅一般納稅人,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策。2021年6月一般計(jì)稅項(xiàng)目銷項(xiàng)稅額為100萬元,當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80萬元,上期留抵稅額10萬元,則當(dāng)期可計(jì)提加計(jì)抵減額( )萬元。
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2021-11-04
第5題答案算城建稅和教育附加的80那來的?算兩個(gè)稅的基數(shù)不是增值稅+消費(fèi)稅之和嗎?
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2020-04-08
企業(yè)退稅計(jì)入哪個(gè)科目?科研項(xiàng)目向政府申請(qǐng)的資金入哪個(gè)科目?政府返稅計(jì)入哪個(gè)科目?
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2023-03-02
我們是國(guó)際貨運(yùn)代理公司,想申請(qǐng)變?yōu)橐话惆愣惾瞬⑼瑫r(shí)享受普票零稅率,請(qǐng)問如何操作?
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2019-05-09
是不是要繳稅款的時(shí)候就會(huì)另增這三個(gè)報(bào)表需要填寫,還是說我在填數(shù)據(jù)時(shí)哪里填錯(cuò)了
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2018-05-31
進(jìn)項(xiàng)留底最長(zhǎng)可以保留多長(zhǎng)時(shí)間?
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2022-04-01
老師,是不是銀行余額對(duì)賬單留著就行了,流水單留不留無所謂吧
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2018-12-04
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費(fèi) 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價(jià)加價(jià) 10%對(duì)外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價(jià)2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請(qǐng)計(jì)算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費(fèi)稅。
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2022-11-16
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書,1月19日申請(qǐng)比對(duì),1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息,在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符,顯示稽核月份是17年1月,這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣?
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2017-06-04
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
上年給股民的分紅錢計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤(rùn)支出,請(qǐng)問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項(xiàng)目,其中扣部分甲供材1.7%,是否跟甲方也得要甲供材的價(jià)稅分離明細(xì)?
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2024-08-21
受僱于香港公司的外國(guó)人,工作地點(diǎn)在國(guó)外,香港公司支付勞動(dòng)薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
期末留存收益=年初留存收益+增加的留存收益 其中增加的留存收益=(凈利潤(rùn)-盈余公積) 這個(gè)對(duì)嗎? 留存收益不是等于未分配利潤(rùn)+盈余公積嗎,
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2021-06-25
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
老師,我們公司是做勞務(wù)清包的,工程都在外地,不用辦理外經(jīng)證,不用在外地預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-06-09
增值稅留底稅額是專用于兼有銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的原增值稅一般納稅人,截止到開始試點(diǎn)當(dāng)月月初的增值稅留抵稅額按照營(yíng)業(yè)稅改征增值稅有關(guān)規(guī)定不得從銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的銷項(xiàng)稅額中抵扣的,還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候就可以進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留底稅額中?
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2021-11-22