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增值稅更正申報(bào)了,變成免稅了,附加稅怎么還是原先的數(shù)字
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2020-02-20
小規(guī)模納稅人未達(dá)30萬(wàn)免增值稅,但城建稅及附加申報(bào)時(shí)提示第二行存在減免性質(zhì),減免稅額不能為0
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2020-07-06
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)免稅,企業(yè)所得稅核定征收收入要加增值稅免稅額嗎,因?yàn)樵鲋刀惷舛愡M(jìn)營(yíng)業(yè)外收入
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2020-10-06
原來(lái)一個(gè)月不超過(guò)十萬(wàn)免增值稅,現(xiàn)在國(guó)家規(guī)定小規(guī)模免增值稅,那一月隨便開(kāi)多少都免增值稅是嗎?
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2020-06-29
山東?;咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說(shuō)明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫(kù)
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2023-06-07
老師現(xiàn)在遇到小規(guī)模增值稅申報(bào)問(wèn)題不會(huì),沒(méi)超30萬(wàn),3月份還開(kāi)了一張普票,增值稅納稅申報(bào)表不會(huì)填了
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2020-04-15
小規(guī)模申報(bào)增值稅只填了增值稅表沒(méi)有填附列資料有沒(méi)問(wèn)題
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2018-10-08
增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算繳納的增值稅比賬上多(無(wú)誤),怎么調(diào)整?
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2019-01-08
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事?
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2021-11-10
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
老師好,您看一下這是我公司的增值稅申報(bào)表,我們這季符合新政策小型微利企業(yè),不到30萬(wàn)免收增值稅,可為什么附加稅有稅額,這個(gè)附加稅怎么填?沒(méi)有
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2019-04-15
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開(kāi)票金額少1分錢(qián)怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
老師,增值稅報(bào)表附表三18年7月填寫(xiě)錯(cuò)誤,要每月一直更正申報(bào)到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報(bào),有沒(méi)有影響?
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2019-09-05
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)月銷售額未達(dá)10萬(wàn)能免增值稅嗎?
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2019-11-05
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊幔铱?020年電子稅務(wù)局好像沒(méi)有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶季不超30萬(wàn)免征增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷售額嗎 按不含稅銷售額填寫(xiě)顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
老師,物業(yè)公司增值稅普票+無(wú)票合計(jì)22萬(wàn)填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開(kāi)發(fā)票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
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2024-01-05