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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,開(kāi)票超過(guò)9萬(wàn)免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
老師請(qǐng)問(wèn),主行業(yè)是養(yǎng)殖,開(kāi)的票是免稅,引導(dǎo)申報(bào)也是免稅一欄,請(qǐng)問(wèn)減免申報(bào)表選擇哪一個(gè)文件
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2022-04-12
老師好,您看一下這是我公司的增值稅申報(bào)表,我們這季符合新政策小型微利企業(yè),不到30萬(wàn)免收增值稅,可為什么附加稅有稅額,這個(gè)附加稅怎么填?沒(méi)有
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2019-04-15
現(xiàn)在增值稅免稅了,申報(bào)的時(shí)候,附加稅不用填的吧?還是要填,然后再點(diǎn)減免之類的嗎
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2022-06-27
老師,您好!個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)成本費(fèi)用里面包括哪些?減免的增值稅屬于營(yíng)業(yè)外收入,增加了利潤(rùn)總額,在報(bào)表里面怎么填寫(xiě)
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2022-04-17
老師,增值稅申報(bào)表主表第30欄:本期繳納上期應(yīng)納稅額 這里的數(shù)字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額的數(shù)字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
老師,280元稅盤(pán)費(fèi)填表時(shí),增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊,應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人原來(lái)的3%征收率減按1%,應(yīng)交增值稅是按1%計(jì)算的,公司沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),減免增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,但是納稅申報(bào)表上是按3%計(jì)算減免稅的,那會(huì)計(jì)上這個(gè)憑證應(yīng)該怎么做?
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2022-03-24
老師,2020年的商鋪?zhàn)饨鹗杖朊舛悊幔铱?020年電子稅務(wù)局好像沒(méi)有完稅憑證,是跟增值稅主表一起申報(bào)的吧
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2021-03-23
老師,小規(guī)模納稅人,開(kāi)了通用機(jī)打發(fā)票,普票。季收不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,服務(wù)業(yè),請(qǐng)教,申報(bào)時(shí),附列資料表要填嗎?
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2020-04-24
個(gè)體工商戶季不超30萬(wàn)免征增值稅,填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)應(yīng)該是不含稅銷售額嗎 按不含稅銷售額填寫(xiě)顯示錯(cuò)誤
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2020-04-09
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
我是小規(guī)模納稅人,剛?cè)ド暾?qǐng)了自開(kāi)增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)月銷售額未達(dá)10萬(wàn)能免增值稅嗎?
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2019-11-05
老師,2015年我們都是免增值稅免營(yíng)業(yè)稅的,增值稅全部0申報(bào),我都沒(méi)有做賬務(wù)處理,這個(gè)怎么辦呢 ,2016年的帳我要不要改正過(guò)來(lái),把免的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我要不要去問(wèn)一下稅管員
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2016-04-25
個(gè)體定額32000一個(gè)月,如果一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)是不用交增值稅嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候可以填免增稅那欄?
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2017-08-02
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅,季度超過(guò)30萬(wàn)元,首頁(yè)是填寫(xiě)實(shí)際收入按照3%繳納,剩余2%是在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中本期發(fā)生額扣減2%的增值稅額?最后繳納1%的增值稅?
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2025-04-05
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
為什么以下業(yè)務(wù)需要 填寫(xiě)在 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)表格中免稅-貨物及加工修理修配勞務(wù)欄目???開(kāi)的不是普通發(fā)票嗎?
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2017-11-28
所得稅年度申報(bào)表里的,A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》。里的一,收入調(diào)整項(xiàng)目(九)其他一欄里,需要把免交增值稅稅費(fèi)金額填寫(xiě)進(jìn)去嗎?
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2019-05-23