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老師公司為管理人員租房 然后交的電視費 寬帶費 入管理費用-福利費 還是管理費用-郵電費 哪個好點呢?
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2015-12-25
是不是銷售人員報銷的進入銷售費用?管理人員就進入管理費用?還是可以根據(jù)情況自己決定?.........?????、/
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2017-11-14
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
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2021-11-27
公司是基金管理公司,發(fā)行基金產(chǎn)品,收到基金管理費如何做賬?這個基金管理費還需要計提嗎,如果計提的話怎么計提呢
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2017-04-20
老師,對方以公司名義跟我們簽合同,但是打款是個人名義打的,我們財務按照合同公司名稱開了公司抬頭的普通發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開了好幾個月了 金額也很大(幾百萬),票款不一致,這種稅務風險應該如何處理? 看網(wǎng)上說是不可以的,就算是對方出具委托付款協(xié)議書也不行。公司購貨,但卻以個人的名義支付貨款,屬于物與款不一致的情況,與實際業(yè)務不相符,根據(jù)發(fā)票管理辦法和實施細則的規(guī)定,對于這種情況,貴單位不允許給對方企業(yè)開具增值稅發(fā)票,如果開具了,則屬于票、款、物不一致的情況,違反發(fā)票管理辦法的規(guī)定。
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2020-06-23
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見面表的是自行帶出來的金額,這個金額是不是不能隨便改動?
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2019-10-18
?老師 研發(fā)人員的工資 做管理費用-研究費用-工資 行不行
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2022-07-15
13日,公司行政管理部門用銀行存款購買辦公用品1200元
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2021-11-10
法人私戶銀行轉帳公戶,備注的股東借款,如何做會計分錄,謝謝
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2022-05-11
法人私人銀行卡打卡到基本戶,備注投資款,能確認實收資本嗎?
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2018-06-28
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
老師公司內(nèi)賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
老師好!請問因疫情,社保優(yōu)惠的錢退到公司賬上,能直接沖管理費嗎?借銀行,貸管理費
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2020-04-14
基金管理公司的管理費收入是計入主營業(yè)務收入嗎?我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則
1/1869
2019-05-09
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
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2020-06-28
老師管理費-開辦費現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費-開辦費 貸銀行存款,后續(xù)的賬務處理怎么做
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2017-10-12
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡服務費36萬元,2020年7月支付6萬元,當時賬務處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務費,該如何進行貝長務處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應商款項,我做的分錄是,借:其他應付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分攤,借:長期待攤費用 貸:其他應付款 分攤的時候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05