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法人私人銀行卡打卡到基本戶,備注投資款,能確認實收資本嗎?
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2018-06-28
老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應該記入管理費用核算還是財務費用核算,二級科目應該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應付款 1萬,2023年3月開始轉入管理費用,這樣做對不對?
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2023-01-10
老師,注冊會計師無法自行獲取函證,只能從客戶那兒取得對嗎?
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2021-10-24
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
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2021-11-27
含稅售價:210 不含稅供貨價:35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價應該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉嫁給消費者
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2018-10-20
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔任,卻能由經理擔任呢
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2020-04-25
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
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2020-06-28
老師管理費-開辦費現(xiàn)在的規(guī)定可以一次攤銷嗎?分錄借管理費-開辦費 貸銀行存款,后續(xù)的賬務處理怎么做
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2017-10-12
勞務工資。上個月直接通過發(fā)票按差旅費報了4000打了工資。借管理費 貸銀行存款。這個月付上個月計提的工資。借應付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個月按管理費報銷的4000元。導致應付薪酬還有4000余額怎么做賬務處理
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2017-05-02
我們是小規(guī)模納稅人汽車服務(跟旅行社合作接送游客)是差額征收嗎?稅率是多少,要繳納那些稅種
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2018-04-24
老師我們公司的車買的保險行政部門拿來報銷就完了,還是月底我們要繳納車輛保險的印花稅?
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2019-10-29
老師公司內賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應付職工薪酬-工資薪金,其他應付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡服務費36萬元,2020年7月支付6萬元,當時賬務處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務費,該如何進行貝長務處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11