国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

還是不會,供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
1/855
2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資可以嗎?
1/790
2015-11-29
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔(dān)任,卻能由經(jīng)理擔(dān)任呢
1/1675
2020-04-25
公司是基金管理公司,發(fā)行基金產(chǎn)品,收到基金管理費(fèi)如何做賬?這個基金管理費(fèi)還需要計(jì)提嗎,如果計(jì)提的話怎么計(jì)提呢
1/1517
2017-04-20
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見面表的是自行帶出來的金額,這個金額是不是不能隨便改動?
1/258
2019-10-18
我們是小規(guī)模納稅人汽車服務(wù)(跟旅行社合作接送游客)是差額征收嗎?稅率是多少,要繳納那些稅種
1/1050
2018-04-24
老師我們公司的車買的保險(xiǎn)行政部門拿來報(bào)銷就完了,還是月底我們要繳納車輛保險(xiǎn)的印花稅?
1/942
2019-10-29
勞務(wù)工資。上個月直接通過發(fā)票按差旅費(fèi)報(bào)了4000打了工資。借管理費(fèi) 貸銀行存款。這個月付上個月計(jì)提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個月按管理費(fèi)報(bào)銷的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
3/553
2017-05-02
我家人開的公司法人不能自己做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,其讓我注冊做公司負(fù)責(zé)人,但是我沒會記證和從業(yè)資格,請問這樣可以嗎
1/1220
2019-04-22
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
1/529
2020-06-28
收到政府的專項(xiàng)補(bǔ)貼,除了有專項(xiàng)用途的資金撥付文件,政府對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對該資金所發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算,單獨(dú)核算是什么意思
1/3251
2017-04-21
老師,稅點(diǎn)是3%的是不是都是小規(guī)模的啊
2/342
2016-09-01
老師,請問下綠化工程有沒有減免稅項(xiàng)目
1/681
2016-08-24
老師,私立學(xué)校也是什么稅也不用交是嗎
2/757
2019-05-24
金稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄怎么做?
1/767
2019-01-09
合同違約形成預(yù)計(jì)負(fù)債,計(jì)稅基礎(chǔ)是多少?
1/2576
2021-05-29
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
2/1070
2021-11-27
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來會計(jì)發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補(bǔ)付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費(fèi)用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補(bǔ)付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
1/148
2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)36萬元,2020年7月支付6萬元,當(dāng)時賬務(wù)處理借長期待攤費(fèi)費(fèi)用6,貸銀行存款6,同時當(dāng)用計(jì)提攤銷,借管理費(fèi)用1,貸長期待攤費(fèi)用1,計(jì)劃2021年3月支付6萬元服務(wù)費(fèi),該如何進(jìn)行貝長務(wù)處理
1/860
2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
6/940
2021-08-11