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老師例如:小黃員工在建海公司發(fā)工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應(yīng)付職工薪酬1000 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:其他應(yīng)付款 -個人社保部分200 其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建??酆喓T工的社保錢轉(zhuǎn)到簡海賬戶 借:其他應(yīng)付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬(是否等于計提數(shù)) 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)個人 3、、交社保時 怎么辦
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2021-03-16
借:管理費用 3360,貸:應(yīng)付職工薪酬 3360 ,支付時:借:應(yīng)付職工薪酬3360,貸:銀行存款3000,其他應(yīng)付款-社保360,老師這是個人社保部分也是單位出的情況,那么其他應(yīng)付款360這個怎么抵消啊
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2021-12-13
銀行開戶費,賬戶管理費,網(wǎng)銀年費以及回單箱的費用這些都應(yīng)該記入管理費用核算還是財務(wù)費用核算,二級科目應(yīng)該寫什么?為什么有人說記管理費用,有人說記財務(wù)費用,記這兩個科目有什么區(qū)別影響嗎?
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2017-08-02
老師,小規(guī)模,2022年12月裝修辦公室收到票5萬,未裝修完工,12月支付了4萬,還有1萬2023年2月前裝修完工并支付,2022年12月借 長期待攤費用5萬,貸 銀行存款 4萬,其他應(yīng)付款 1萬,2023年3月開始轉(zhuǎn)入管理費用,這樣做對不對?
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2023-01-10
還是不會,供水車間怎么是內(nèi)?而基本生產(chǎn)車間,車間管理部門,行政管理部門,怎么是外?
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2019-04-30
老師,餐飲行業(yè)收銀員工資和樓面經(jīng)理、部長、廚房主管工資計入管理費用-工資可以嗎?
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2015-11-29
老師,公司總投資額看哪里,我把很多工程費直接計入長期待攤費用里,是不是在報表會影響總投資額
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2021-05-20
企業(yè)所得稅符合條件的企業(yè)所得稅見面表的是自行帶出來的金額,這個金額是不是不能隨便改動?
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2019-10-18
公司是基金管理公司,發(fā)行基金產(chǎn)品,收到基金管理費如何做賬?這個基金管理費還需要計提嗎,如果計提的話怎么計提呢
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2017-04-20
老師,注冊會計師無法自行獲取函證,只能從客戶那兒取得對嗎?
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2021-10-24
老師好,請問便利店零售行業(yè),成本核算方式中,移動平均價方法和批次方法對比,各自有哪些優(yōu)缺點?請幫忙從管理,核算,毛利等角度清晰分析一下,謝謝
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2021-11-27
勞務(wù)工資。上個月直接通過發(fā)票按差旅費報了4000打了工資。借管理費 貸銀行存款。這個月付上個月計提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個月按管理費報銷的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-02
法被撤銷注冊與依法被吊銷注冊證書有什么區(qū)別?
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2020-06-28
我家人開的公司法人不能自己做財務(wù)負(fù)責(zé)人,其讓我注冊做公司負(fù)責(zé)人,但是我沒會記證和從業(yè)資格,請問這樣可以嗎
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2019-04-22
老師公司內(nèi)賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細(xì)嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
老師你好,一般發(fā)員工工資是寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,貸:銀行存款。然后1月份有個員工買社保了稅務(wù)是三七分扣除,原來會計發(fā)放工資做成了五五分成,然后我發(fā)現(xiàn)3月份做工資在工資表列支了一列補付1月多扣員工社保,那現(xiàn)在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資,然后借:管理費用-員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工多扣1月社保,然后發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬-工資薪金,其他應(yīng)付款-xx員工1月多扣社保,貸:銀行存款。還是在摘要說明在賬務(wù)上的處理寫摘要付員工工資和補付1月多扣員工社保,其他應(yīng)付款后摘要就寫員工名字?
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2022-04-07
我公司去年同電信簽定合同,合同期3年,3年需要支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費36萬元,2020年7月支付6萬元,當(dāng)時賬務(wù)處理借長期待攤費費用6,貸銀行存款6,同時當(dāng)用計提攤銷,借管理費用1,貸長期待攤費用1,計劃2021年3月支付6萬元服務(wù)費,該如何進行貝長務(wù)處理
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2021-03-24
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-11
我們租賃的辦公室需要簡單裝修一下,然后,我們已經(jīng)支付給供應(yīng)商款項,我做的分錄是,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 然后這筆費用,我們需要分?jǐn)偅瑁洪L期待攤費用 貸:其他應(yīng)付款 分?jǐn)偟臅r候借:管理費用 貸:長期待攤費用,這樣是否可行
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2022-12-05