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請用生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的費用符合資本化應計入制造費用,那么該例題為啥記入財務費用呢
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2018-08-17
老師,給車間員工購買的食品(零食)計入制造費用里還是管理費用,應付職工工資-福利費啊
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2016-12-13
員工的夜宵,餐費報銷是生產(chǎn)部門的就借記制造費用-福利費,管理部門就借記管理費用-福利費?還是統(tǒng)一進管理費用-福利費?
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2017-12-31
老師,廠房租來的,然后外包給別人裝修改造一下,金額80幾萬,做什么科目?辦公室和車間的面積分別20%和80%,是直接入管理費用和制造費用嗎?
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2020-05-03
請問一下生產(chǎn)菜籽油的公司,本季度未生產(chǎn)菜籽油,但產(chǎn)生了些買工具和水電氣的費用,我做在制造費用科目里面的,需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)該科目,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2020-07-14
2017年度的研發(fā)的折舊費放到了管理費用和制造費用里面 2018年怎么調(diào)整
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2018-10-21
基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品,采用約當產(chǎn)量比例法分配生產(chǎn)費用。甲產(chǎn)品單件工時總額20小時,經(jīng)三道工序制造。各工序工時總額:第一工序4小時,第二工序8小時,第三工序8小時。各工序內(nèi)均按50%的完工程度計算。本月完工200件,在產(chǎn)品120件。其中:第一工序20件,第二工序40件,第三工序60件。月初加本月生產(chǎn)費用合計分別為:原材料16000元,工資及福利費7980元,制造費用8512元,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入。請根據(jù)以下例題講授按約當產(chǎn)量比例法分配生產(chǎn)費用,計算完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品成本的方法,各個工序材料程度
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2022-10-26
老師,麻煩再問下,我廠生產(chǎn)純凈水,針對水桶的設計費是計入制造費用還是管理費用
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2019-07-15
請問一下老師,對帳單上面的模具費是入管理費用還是制造費用?
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2020-05-11
之前沒結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用可以做到研發(fā)費用~資本化支出嗎?因為我們有研發(fā)費項目,有立項文件
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2021-05-07
車間員工的叉車培訓費和叉車考證費計入制造費用還是管理費用
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2023-03-15
因為A產(chǎn)品生產(chǎn)周期較短,月末在產(chǎn)品數(shù)量很 少,采用不計算在產(chǎn)品成本法。本月A產(chǎn)品成本計算單登記的生產(chǎn)費用總額為800000 元,其中,直接材料420000元,直接人工200000元,制造費用180000元,本月完工入 庫A產(chǎn)品6000件,根據(jù)本月發(fā)生的生產(chǎn)費用資料,A產(chǎn)品本月完工產(chǎn)品實際總成本和 單位成本的計算如表4-1所示,根據(jù)成本計算結(jié)果,
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2021-11-12
車間員工工作受傷了,公司出的醫(yī)藥費是計去制造費用~醫(yī)藥費,還是管理費用~醫(yī)藥費?
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2019-07-12
為什么水電費分攤比是管理費用:制造費用=4:6? 為什么電費進項專票要按10%做進項轉(zhuǎn)出?
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2021-10-15
請問,在生產(chǎn)成本和制造費用下設二級科目職工薪酬,在匯算清繳調(diào)整職工薪酬和期間費用表的時候怎么填,需要把生產(chǎn)成本和制造費用下的填進去嗎
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2021-07-08
老師你好!生產(chǎn)車間工人工資計入生產(chǎn)成本還是制造費用?還有車間機器維修費計入制造費用還是管理費用?計提生產(chǎn)車間機器折舊記入什么科目?
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2020-01-08
制造業(yè)的,2017年的工資有450萬元沒有計提,現(xiàn)在需要計提,做以前年度損益調(diào)整,但是工資是要進管理費用,銷售費用和制造費用的,現(xiàn)在怎么做調(diào)整啊
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2018-05-12
制造費用歸集與結(jié)轉(zhuǎn),歸集時候不是各種費用加一起了嗎,包括了直接人工費和直接材料了,為什么產(chǎn)品生產(chǎn)成品又要加直接材料和直接人工,制造費用
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2018-07-30
請問老師,公司開辦時耗用了400多萬車間/辦公室裝修工程費,這個費用是攤銷到制造費用還是管理費用合適? 去年是攤到制造費用,今年想調(diào)整到管理費用,這個怎么調(diào)整?
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2020-03-02
老師,有一問題糾結(jié),某單位制造業(yè),本月電費1萬,分配給租賃單位電費3000,開票給對方。請問所有的會計分錄如何做? 某單位收到電費發(fā)票, 借:制造費用10000. 貸:銀行存款10000. 分配給租賃單位,借:制造費用-3000.借:其他應收款3000.開票給出租單位電費發(fā)票,借其他應收款3000貸:其他業(yè)務收入3000.沖回原來的估價,借:制造費用3000.借:其他應收款-3000,要不要把制造費用3000.轉(zhuǎn)到其他業(yè)務成本?這樣做對嗎?
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2019-07-25