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老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)產(chǎn)生的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅怎么做賬 這樣做么 計(jì)提: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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2022-02-16
A公司2015年度利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為5000萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。與所得稅核算有關(guān)的情況如下。
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2020-06-17
第一個(gè)問題是:總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)匯總報(bào)表后,在2018年匯算清繳時(shí)繳納17年企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是 借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 貸:應(yīng)交所得稅 賬務(wù)處理方式對(duì)不對(duì)?
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2019-04-25
關(guān)于企業(yè)所得稅如何做分錄呢?6月算出所得稅 七月季報(bào)交所得稅 那交稅的那個(gè)分錄是6月做還是7月做?如果用快帳軟件 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)算企業(yè)所得稅?
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2018-07-13
符合居民企業(yè)之間紅利所得可以免征所得稅對(duì)挖。填寫季度預(yù)交所得稅時(shí)是不是填在所得稅附表1第6行,先不用申報(bào)備案,等匯算清繳時(shí)再備案是不是這樣/
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2018-01-12
我想問下我們公司去年計(jì)提了所得稅費(fèi)用,但是我們不滿500萬(wàn)的固定資產(chǎn)在稅法上一次性扣除了,但是沒確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,今年補(bǔ)確定遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候是不是把去年計(jì)提的所得稅費(fèi)用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負(fù)債
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2023-03-14
請(qǐng)問個(gè)人所得稅關(guān)于年綜合所得收入未超過(guò)12萬(wàn),需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅的,可以免辦個(gè)人所得稅匯算清繳,我沒太懂,這個(gè)豁免政策,就是年收入不超12萬(wàn)的,可以不辦理匯算清繳,不用不用補(bǔ)稅也行么?
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2020-02-09
16年度虧損45萬(wàn),17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬(wàn),請(qǐng)問可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時(shí)再用于彌補(bǔ)?
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2017-02-24
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問,會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
我們公司是小規(guī)模的公司。公司沒有收入,有些費(fèi)用支出,但是沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
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2019-07-08
工程預(yù)繳工資薪金個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄如果繳納的個(gè)人所得稅屬于單位性質(zhì)的,會(huì)計(jì)分錄:(1)根據(jù)繳稅單入賬借:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅貸:庫(kù)存現(xiàn)金等(2)月末,根據(jù)繳納的個(gè)稅做提取借:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅貸:應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅(3)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用--個(gè)人所得稅為什么是這樣做呀預(yù)交的個(gè)稅?不是放在管理費(fèi)用里面嗎這樣做的原理是什么
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2018-11-26
老師好,我公司賬面利潤(rùn)總額10000000按照扣除營(yíng)業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散 3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購(gòu)人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司 采用直線法進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷。 【要求】 1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。 4月末應(yīng)計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
怎么可以多開些成本費(fèi)用票,來(lái)抵所得稅?
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2018-03-15
請(qǐng)問下圖中的銷售費(fèi)用-其他銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)在所得稅年度報(bào)表期間費(fèi)用明細(xì)中怎么填列?
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2021-04-03
私車公用該怎么做,哪些費(fèi)用可以進(jìn)財(cái)務(wù)帳目且所得稅中可以扣除
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2018-05-19
老師,請(qǐng)問匯繳年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是只包括本年交的所得稅還是包括本年預(yù)繳的加上年匯算清繳所交的所得稅呢?
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2020-05-29